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快手审计专家

社招全职5-10年D0685地点:北京状态:招聘

任职要求


1、具有6-8年工作经验(四大+联网大厂内审/内控经验),具备审计项目管理经验,可作为项目负责人带领项目组完成审计项目,能保证项目产出;
2、具备较强的数据分析能力,在直播、用户增长、内容运营等领域的内审/内控经验者优先;
3、具备较强的自驱力、学习能力、优秀的沟通能力,能够与业务部门有效协作,推动问题整改与流程优化;
4、对数据异常有敏锐的洞察力,擅长从业务数据波动中发现舞弊线索;
5、熟练掌握SQL/Python/R等工具,具备数据清洗、建模及可视化分析能力者优先;
6、熟悉企业风险管理和内控流程,持相关专业证书(CPA、CIA等)者为加分项。

工作职责


1、全链路审计项目管理:作为审计项目负责人,主导快手主站业务审计项目,制定审计方案,执行审计程序,包括访谈、数据分析、编写工作底稿和审计报告等;
2、风控建议与流程优化:针对审计发现的问题,与业务部门沟通并提供切实可行的整改方案,推动问题整改落地,并对改进结果进行复盘和分析,确保问题有效解决;
3、风险监控模型构建:基于大数据构建风险监控模型,运用SQL/Python等工具深度挖掘业务数据中的异常模式,持续监控潜在风险。
包括英文材料
数据分析+
SQL+
Python+
R+
相关职位

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社招10年以上审计岗

1、作为项目负责人协助部门负责人制定京东工程领域相关业务年度审计计划; 2、针对工程领域专属风险业务域,开展工程相关专项审计工作,识别相关问题,提供可操作整改建议,并跟进整改反馈和进度; 3、根据专项及内控管理工作识别的风险场景,搭建数据监控模型,定期维护输出风险事项,跟进处理进度; 4、为业务提供合规咨询,开展合规培训,推动内控方面制度等的宣贯; 5、完成分配的其他任务。

更新于 2025-08-21
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社招5年以上财务平台

1、负责协助制定公司年度审计计划和工作计划; 2、负责开展各类专项审计项目,工作内容包括审前调研,制定审计方案,编制通知书,召开审计项目会议,现场访谈/抽样/测试,编写工作底稿,编制阶段沟通报告,撰写正式报告等;3、基于对互联网、零售、电商、支付 SAAS 等科技行业,以及内审风控的深刻理解,主动的诊断以及发现业务问题,运用科学的方法和分析输出可行性方案并推动落地; 4、利用多种分析手段实现审计分析程序,完善现有业务数据监测和分析体系,并配合产品技术团队搭建起有效的数据分析工具。 5、跨部门针对业务和数据进行有效沟通协调,推动数据分析成果和应用落地; 6、负责审计发现的整改情况跟进,并对跟进结果进行分析和报告; 7、负责协助编制审计委员会汇报材料; 8、负责完成上级主管安排的其他临时协助事项。

更新于 2024-12-31
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社招5年以上A147902

1、独立或带领内审项目组完成公司运营、财务、合规等专项审计; 2、拟定内部审计工作计划,实施必要的内审测试,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告; 3、对测试中发现的问题提出科学的整改建议,并督促业务部门按时改进; 4、控制并监督审计项目质量、进度; 5、完成与公司各业务部门、以及外部审计师等中介机构的协调与沟通工作; 6、独立完成上级交办的其他日常事务性工作。

更新于 2023-11-23
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社招5年以上JHKH1

1、协助制定公司信息安全审计计划并实施,优化公司信息安全管理体系; 2、主要负责执行公司信息安全和基础架构方面的审计,工作内容包括但不限于对数据中心、服务器、数据库、个人信息保护以及公司层面安全治理与运营等领域开展审计; 3、参与公司运营审计、系统审计等常规审计项目; 4、负责跟进审计发现问题的补救与改进,协助相关方对问题定位、处置及复盘工作; 5、参与公司信息安全审计体系完善和优化,提供信息安全成熟度保证。

更新于 2023-10-12