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TCL审计经理

社招全职3-5年综合管理类地点:深圳状态:招聘

任职要求


1、财经、审计、法律类专业本科或以上;取得CIA、ACCA、CPA等专业资格证书或具有审计师、会计师职称的可优先考虑;
2、英语熟练,具有良好的英文表达和书面书写能力,可以作为工作语言;
3、3-5年以上大中型跨国或者海外企业审计、内控或相关工作经验,有海外工作经验者优先;
4、了解采购、生产、供应链、研发、销售、互联网等相关业务的一般业务流程,并熟练掌握其中一种或多种业务流程及关键风险点;
5、熟练掌握内部审计理论知…
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工作职责


1、参与国内外审计机制建立,制定年度审计计划并实施,优化内部审计工作流程;
2、独立或领导团队实施风险导向的国内或者海外内部审计或内部控制自评项目,编制和汇报审计或自评项目报告;
3、跟进审计或自评项目改进方案并衡量剩余风险,编制和汇报跟进报告;
4、协助国内或者海外业务团队,跟进其合规及管理优化诉求,评估内部控制系统有效性,为管理层提供管理优化建议,推动管理层改进并落实相关管理规范。
包括英文材料
相关职位

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社招5年以上A252077

1、协助制定集团年度审计计划,完成风险评估,维护公司内控、风控体系的有效运行。 2、按照审计计划对审计事项开展工作,制定审计方案,编写工作底稿,提出审计意见,撰写专项审计报告。 3、督导审计发现问题的整改落实工作,强力协同其他部门,提出切实可行的管理意见,并对审计项目组遇到的问题进行协调和解决。 4、检查公司流程设计和落地执行情况,识别风险点,发现流程运行中存在的问题,优化公司管理流程和保障机制。 5、完成上级主管安排的其他临时协助事项。

更新于 2025-04-02北京
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社招3-5年

职位描述 1、研发业务审计: - 负责公司研发业务领域的专项审计工作,包括研发项目流程、费用管理、知识产权合规、技术成果转化等环节的风险评估与审计执行; - 制定研发审计计划,识别研发过程中的潜在风险(如资源浪费、流程漏洞、数据安全等),提出改进建议并跟踪整改落实。 2、风险体系建设: - 参与研发相关内控制度与流程的优化,确保符合行业规范及公司战略目标; - 针对研发部门关键节点(如立项评审、预算执行、验收标准)设计审计程序并实施监督。 3、报告与沟通: - 独立撰写审计报告,清晰呈现问题分析、风险等级及解决方案,向管理层汇报审计结果; - 跨部门协调研发、财务、法务等部门,推动审计发现问题的高效闭环。 4、其他支持: - 参与公司其他业务领域的常规审计项目(如财务审计、合规审计); - 协助培养团队内初级审计人员,提升团队专业能力。

更新于 2025-03-25深圳
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社招3年以上

1、根据集团战略规划,协助上级完善集团及子公司的审计管理制度和流程体系建设,并贯彻执行; 2、负责内控评价工作,对集团各部门关键业务流程内控设计与运行进行独立、客观的审查和评价,有效识别缺陷,提出建设性的改进措施,并监督执行落地; 3、协助制定集团年度审计计划,执行审计项目,对集团经营活动、财务状况等进行独立、客观的审查和评价,揭示管理漏洞和潜在风险,提出切实可行的管理意见,并监督改进; 4、应用大数据、AI等技术,建设并不断完善审计风险模型、数字化平台和智能工具,提升集团风险识别和管理水平; 5、协助上级处理其他事项,完成上级交待的其他工作。

更新于 2025-01-21深圳
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社招5年以上集团职能部门公司

1、负责集团各部门关键岗位的审计工作,涵盖财务审计、业务流程审计及专项审计等,精准识别审计过程中出现的问题,并提出切实可行的优化与整改建议; 2、深度参与各类审计项目的具体实施环节,针对所负责模块执行审计计划,为业务流程编制流程图,负责所审计范围审计问题的沟通,撰写审计报告; 3、持续跟踪审计整改进度,并定期出具整改效果评估报告,确保审计整改工作落到实处,推动审计体系的不断完善。

更新于 2025-05-20上海