
长江存储运营审计专家(J13876)
任职要求
1、全日制本科及以上学历,审计、财经、法律或相关专业优先;
2、5年以上大中型企业相关工作经验,具备半导体或大型“研产销”企业从业经验为佳;
3、出色的书面表达能力,具备优秀的公文写作和报告撰写能力,能独立完成结构严谨、逻辑清晰、语言流畅、符合规范的专业报告和文书;
4、拥有职业敏锐度,具备良好的沟通协调能力,有良好的分析解决问题能力,良好的逻辑思维能力,较强的项目管理能力和应变能力;
5、高度的责任心与细致度,工作严谨细致,较强的综合协调与沟通能力,具备服务意识和团队协作精神。
工作职责
1、负责审计部门日常综合事务的管理、部门内的综合协调与沟通等,包括但不限于审计委员会办公室相关工作,以及部门例会、部门预算、内部制度流程、审计档案等的管理; 2、审计事项进展跟踪与督办,在部门领导指导下建立和维护审计项目/事项的进展跟踪机制,积极主动跟进各项事项,及时分析总结并向领导汇报相关情况; 3、负责撰写各类综合性报告,包括但不限于部门工作总结与计划报告、审计报告、专项汇报材料等; 4、参与审计项目,实施现场审计,编制审计工作底稿,提出审计意见,编制审计报告,协助跟进被审单位完成审计整改任务; 5、高效地完成部门领导临时交办的各项任务;
1、负责协助制定公司年度审计计划和工作计划; 2、负责开展各类专项审计项目,工作内容包括审前调研,制定审计方案,编制通知书,召开审计项目会议,现场访谈/抽样/测试,编写工作底稿,编制阶段沟通报告,撰写正式报告等;3、基于对互联网、零售、电商、支付 SAAS 等科技行业,以及内审风控的深刻理解,主动的诊断以及发现业务问题,运用科学的方法和分析输出可行性方案并推动落地; 4、利用多种分析手段实现审计分析程序,完善现有业务数据监测和分析体系,并配合产品技术团队搭建起有效的数据分析工具。 5、跨部门针对业务和数据进行有效沟通协调,推动数据分析成果和应用落地; 6、负责审计发现的整改情况跟进,并对跟进结果进行分析和报告; 7、负责协助编制审计委员会汇报材料; 8、负责完成上级主管安排的其他临时协助事项。
1、独立或带领内审项目组完成公司运营、财务、合规等专项审计; 2、拟定内部审计工作计划,实施必要的内审测试,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告; 3、对测试中发现的问题提出科学的整改建议,并督促业务部门按时改进; 4、控制并监督审计项目质量、进度; 5、完成与公司各业务部门、以及外部审计师等中介机构的协调与沟通工作; 6、独立完成上级交办的其他日常事务性工作。
1、协助制定公司信息安全审计计划并实施,优化公司信息安全管理体系; 2、主要负责执行公司信息安全和基础架构方面的审计,工作内容包括但不限于对数据中心、服务器、数据库、个人信息保护以及公司层面安全治理与运营等领域开展审计; 3、参与公司运营审计、系统审计等常规审计项目; 4、负责跟进审计发现问题的补救与改进,协助相关方对问题定位、处置及复盘工作; 5、参与公司信息安全审计体系完善和优化,提供信息安全成熟度保证。
1. 通过体系化、专业化的风险识别和治理能力,以专项审计形式定位业务组织流程及效率风险、输出审计报告、推动各相关方对问题改善解决并提升组织价值; 2. 从资损风险、流程合规、钱效评估、运营风险等维度规划审计项目,开展业务审计,降低相关风险,提升业务健康度; 3. 通过数据化、产品化预警信息监控,跟据业务审计中发现的问题和风险,提出可落地的优化建议, 并对业务风险进行持续感知并协同各相关方共同进行即时介入和治理。 4. 对于重大审计发现,横向与相关部门对焦和拉齐,跟进整改和优化措施; 5. 运营审计宣导,通过实际案例、文案等进行宣贯,以提升业务部门的风控和合规意识;