
长江存储税务专家(J13889)
任职要求
1、本科及以上学历,有税务师、注册会计师专业资格证书优先;
2、10年以上大型企业或者四大所税务工作经验,熟悉中国税法及实操,熟悉制造业行业特点;
3、逻辑清晰,具备较强的分析能力、沟通能力,能够与业务部门紧…工作职责
1、税务核算与申报管理:负责企业所得税全流程管理,包括纳税申报、汇算清缴、税收优惠备案及税务争议协调;统筹小税种的合规申报与优化管理; 2、税收优惠与资质管理:负责高新技术企业资质申请、集成电路企业资质的申请、维护及后续合规管理,按时完成火炬统计年报等税务相关的年报填报工作;主导企业研发费用加计扣除项目全周期管理,包括资料归集、申报及后续核查应对; 3、业务支持:参与合同涉税条款审核,评估交易结构税务合规性,提出优化建议;对新投资项目提供税务尽调支持,识别潜在风险并提供解决方案; 4、政策监控与研究:动态跟踪税收政策法规变化,结合公司业务模式及行业特点,评估对公司业务潜在影响及适用性,针对政策变化制定合法合规可落地执行的税务优化方案,协同业务部门推动实施;编制税收政策解读专项分析报告,对子公司及关联公司开展税务政策培训,统一合规标准,提示操作风险,确保政策执行一致性; 5、税务风险管理:协助建立企业税务风险防控提醒,定期开展税务健康检查,识别并预警潜在的税务风险,规避稽查风险;协调内外部资源,应对税务机关检查、问询,解决争议事项。
1. 负责公司内部税务管控制度的制定和各业务场景下税务风险的梳理和管控方案,并监督落实税务相关制度及税控方案的有效执行。 2. 负责公司中国境内税以及协同国际税,处理转移定价事宜,从税务角度支持业务设计和公司架构设计。 3. 协助开展税务筹划相关工作,包括制定税务计划,拟定筹划方案,优化集团公司的税务环境。 4. 对公司新增业务或特殊业务事项,进行税务风险评估并提出解决方案。 5. 为公司经营活动提供相关税务咨询意见。 6. 指导、组织各核算主体和部门人员的税务业务培训。 7. 与税务机关的沟通和协调,并保持良好关系。

1. 利用最新税务系统/工具/技术结合税务管理制度和流程,提升税务管控和税务预警能力以及税务工作自动化能力,达到降低税务成本及提升风险管理能力的目标 2. 熟悉增值税、企业所得税、印花税等税务政策,管理境内主体的税务申报及税务核查事项 3. 熟悉发票开具、发票管理、发票系统相关的法规政策及实际操作 4. 参与对接业务团队,了解业务诉求,针对业务团队反馈的业务链路提供可落地的税务方案; 5. 梳理并搭建境内税务知识体系,推动集团境内税务体系电子化建设 6. 其他涉税事项的管理、落实

1、统筹集团税务全流程管理,建立适应游戏行业特性的全球化体系,定期进行数据分析; 2、负责集团全球税务管理工作,包括不限于直接税、间接税等预测、分析与管理; 3、负责公司境外税务合规申报、境内外税收优惠申请; 4、熟练掌握转让定价相关法规政策,主导集团关联交易业务职能规划及定价策略的制定和落实; 5、根据公司战略发展方向,协助进行前期税收政策、税收环境、税收成本调研并支持项目方案落地; 6、负责税务方向建设、人才培养和团队管理工作。
工作职责: 1、税务政策研究与涉税业务规划 ① 政策研究与推动:以业务思维精准解读税收政策,敏锐识别税收新政对关键业务的潜在风险和突破机会,形成可落地的分析报告和税务建议,推动行业利好战略政策出台。 ② 涉税筹划与破局:敏锐识别新业务 / 项目的痛难点与涉税风险,赋能业务流程和模式,进行合规涉税规划布局,设计灵活、可落地的税务全流程整合解决方案。 2、税收风险消除与管理机制沉淀 ① 风险管理与消除:设计税务风险自查策略,应对税务日常风险推送与税务检查,迅速定位风险根源,敏锐洞察关联风险点,结合专业能力、业务实质及税企沟通,多维度敏捷响应处置,实现涉税风险最小化管控。 ② 应对闭环与沉淀:定期沉淀总结集团风险应对的知识与方法,为全网税务人员提供专业输出与素养培育支持。 3、项目性工作方案设计与落地执行 应对多元专项任务及课题类事务,事前规划任务解决方案,事中灵活处置突发状况,事后完成项目收尾与闭环管理。