顺丰财务分析/经营分析
任职要求
1、会计、财务相关专业本科及以上学历,掌握财务知识,3年以上财会类相关工作经验;
2、具有良好的逻辑分析能力,沟通协调能力,具有创新意识与团队协作精神,高抗压能力;
3、具有经营意识,全局观意识,及集团战略承接能力;
4、具有良好的财务控制能力、财务分析能力、关…工作职责
1、滚动预测:组织实施地区滚动预测、重大资源投入过程监控、预算执行分析等过程管理工作; 2、分析: ①常规分析:根据管理报表数据定期向管理层及相关职能解读,跟进环比、同比及预算执行差异分析,关注成本结构、趋势的合理性,分析、报告异常波动原因,提出改善建议并跟进效果,提升地区的运营及成本管控能力; ②专项分析:基于经营管理需求,对各项资源投入成本效益和利用效率、区域运营、专项投入、地区新业务、新运作模式推广等进行较全面深入分析或经营支持,将分析结果推送相关部门并跟进改善; 3、利润测算:运用作业成本方法和工具,为地区提供业务决策成本分析支持,如区域产品定价、地区客户报价及区域网络和作业模式优化等。
1、经营预测:期编制公司经营分析报告,关注航班计划调整和实际运营情况,调整与之匹配的月度收支预测;分析经营预算和实际执行差异、收入成本变动原因,监控预算达成情况,识别业务风险与机会。 2、指标监控:深度分析航线运营效率、货邮运输成本、燃油波动对财务的影响,提出优化建议。 3、搭建财务预测模型,支持战略决策(如运力调配、市场拓展、定价策略等)。 4、协同业务部门优化流程,推动降本增效(如航油、飞行、地服、航线网络等环节)。 5、主导年度预算编制及动态跟踪,分析偏差原因并制定调整方案。 6、强化成本管控体系,审核费用合规性,严控航材采购、维护等关键支出。 7、 管理资金计划,监控现金流,评估融资需求及汇率风险(如涉及国际业务)。 8、完善内控制度,确保符合航空运输行业监管及会计准则要求。
1、预算编制:负责制定公司预算,出具公司预算原则,提供预算编制指引。收集和分析经营数据及财务数据,合理评估资源投入,协调各部门和决策者的预算要求,考虑各种因素,制定合理的预算方案,例如市场环境、竞争对手等。 2、预算监控与执行分析:对制定的预算进行监控和分析,发现偏差和风险,并及时制定相应措施及时纠偏。对预算执行情况进行分析,了解偏差原因,指引及时调整经营计划及资源投入,确保完成预算目标,同时编制预算制定报告和分析报告。 3、经营计划管理及经营分析:结合业务经营计划及资源投入,通过搭建财务分析模型,建立长期、短期经营业绩经营计划模型,从产品单量、定价、盈利及成本分运营环节分资源科目对资源投入进行经营计划分析,并在执行过程中关注及预警计划达成风险,识别及分析运营风险点,牵引业务制定应对措施,确保经营目标达成。 4、成本费用及风险管理:不断完善公司成本费用管理制度及流程,出具公司层面管理规则、办法、方案,及出具分析模型,提升风险识别能力,有效控制非必要成本费用支出。
1.基于业务理解和发展需求,不断完善经营框架,建设与业务模式和发展阶段相契合的经营分析工具,并推动工具线上化和持续迭代; 2.监控和分析业务各项经营指标,包括但不限于供给、流量等维度,追踪指标变化趋势,挖掘经营机会点和监控风险点,为业务决策提供数据支持; 3.深度理解业务,能对业务增长的关键驱动因素进行拆解和管理,提炼总结宏、中、微观的业务策略,协助业务做决策、拿结果,并输出月度/季度/专题研究报告; 4.完善数据基建,并深度参与数据应用层面的建设,协助落地形成管理者看板
- 协助全年度预算制定,按月进行预算滚动分析;对预算的执行情况及异常指标,提出优化建议并跟进落实; - 定期分析经营数据及项目执行情况,出具经营分析报告及运营数据分析报表; - 根据预算资源分配与投入决策,分析市场活动投产比、费效比,对重点项目等进行专项分析; - 结合业务发展及分析重点,发掘并把控风险点,不定期开展专题讨论,寻找费效提升空间及运营效率; - 具备商业思维,参与市场分析、成本测算、经营预测,对业务方案的可行性提供数据依据与风险评估; - 与业务伙伴建立良好的沟通机制,支持公司战略方向与经营目标,为业务目标达成提供有效分析支撑; 建立、完善财务分析体系,优化数据分析报表及支持业务相关的内部流程,提升分析工作效率及精确性。