阿里巴巴阿里控股-税务专家-阿里国际业务
任职要求
1. 本科或以上学历,财务或税务相关专业;
2. 有注册会计师或注册税务师执业资格者;
3. 精通英语;
4. 5年以上财税工作经验,精通税收法规、税局流程。国际税务经验将具有额外优势;
5. 有强烈的责任心,求知欲。对快速变化的税收法规和公司业…工作职责
该职位负责管理阿里巴巴国际数字商业的税务事项,主要负责速卖通相关税务工作,职责包括: 1. 有洞察力、前瞻性。勇于发现问题,善于通过完善流程的方式,使税务合规工作高质量、高效率推进,并且不断深入和完善; 2. 良好的业务洞察,基于业务场景、模式等,给到业务有效建议及提示; 3. 对所支持板块的行业发展及相关国家税法有了解,依法准确制定相关税务处理,管理各单位涉税资质; 4. 审核各单位每月各项税款计算入账表(包括但不限于流转税、所得税等)以及相应的月度、季度申报;负责各单位年度所得税申报,准确及时完成汇算清缴及配套合规工作; 5. 与财务等部门保持良好的工作关系; 6. 主管布置的其他任务。

1. 业务税务支持:参与重大业务讨论,评估业务模式下的税务影响,进行税负测算,联动财务、法务输出专业建议。 2. 政策研究与落地:持续跟踪国家及地方税收法规变化,及时分析并测算政策对公司业务的潜在影响,出具税务方案并落地。 3. 税务风险识别与评估:建立集团税务风险指标,定期组织税务健康检查与合规审查,识别增值税、企业所得税等税种的潜在风险点,形成风险评估报告并推动整改。 4. 税务检查应对:应对税务机关的日常核查、专项税务检查,负责整体方案及资料的准备,降低风险。 5. 税务局对接与关系维护:与主管税务机关建立并维护良好的沟通渠道,负责日常涉税咨询、税企争议处理,及时响应税务机关的合理要求。
1. 日常涉税管理:负责集团各法人日常涉税工作,包括各税种纳税申报、各类增值税退税申报、日常销售发票开具及进项票据全流程管理、非贸付汇税务备案及税费扣缴、税费经营分析等全流程管理工作; 2. 税务共享中心搭建:协助领导规划、设计并推动集团税务共享中心的搭建,实现税务管理的标准化、流程化和数字化; 3. 国际税收与转移定价管理:协助开展国际税收及集团内转移定价税务管理工作,管理国际税务风险,确保公司税务操作的安全性; 4. 财税优惠资质管理:负责各类财税优惠资质的全流程动态管理,包括集成电路重点企业企业所得税减免征政策、高新技术企业、研发费用加计扣除、增值税加计抵减、进口税费减免征政策等; 5. 涉税咨询与方案支撑:负责解答业务部门的涉税咨询,为新业务模式、特殊项目提供税务评价和支撑方案; 6. 税务筹划与落实:结合公司实际情况,协助进行税务筹划并动态跟进落实; 7. 外部沟通与对接:协助对接外部审计师及税务局、财政局、海关等政府部门,保持良好沟通,配合政策调研,根据业务需要动态申请相关财税政策突破。

1. 独立处理公司境外(如欧洲、美国、东南亚等)税务登记、VAT注册、申报及缴纳工作。 2. 跟进海外税收政策变化,及时解读并分析对公司业务的影响。 3. 与海外税局、第三方税务代理沟通,处理税务争议、稽查及合规问题。 4. 协助跨境交易结构的设计与优化,提供税务筹划建议。 5. 审核海外业务合同中的涉税条款,识别潜在税务风险。 6. 对接内部财务、法务、业务团队,确保境外税务合规。 7. 建立并维护境外税务档案、申报记录及相关支持文档。 8. 协助完成公司年度审计、汇算清缴及转让定价文档准备。
