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唱吧内审经理

社招全职3-5年地点:北京状态:招聘

任职要求


大学本科及以上学历;审计、财管、会计相关专业优先;
3-5年以上企业内部审计和内控管理经验,或会计事务所审计经验,有内审相关资质认证者优先;
具有互联网公司或上…
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工作职责


负责推进公司建立与完善内控管理体系;完善对应内控流程及制度,编写本公司内部控制手册;
检查公司内部控制缺陷,定期对公司的内控管理体系进行评估测试,出具内控自我评价报告等;
建立风险管理体系,针对业务流程中进行风险识别与分析,并提出整改建议,跟踪完善;
编制、执行内部审计项目的审计程序,及时发现流程层面的内控问题,提出优化整改方案,在合规的基础上提升内部控制的效率;
其他管理层要求的工作;
包括英文材料
学历+
相关职位

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社招8-10年职能

职位描述 1,负责建立和完善业务流程体系,可以针对业务和管理流程进行诊断分析、完成流程设计合理性和执行有效性评估,并且提出优化落地方案; 2,识别业务运营、财务合规的风险点,协助建立企业风险库管理,能够和业务和一起提出长期、短期合理的风险应对和改善方案, 3,有项目管理知识和基本能力,能够开展流程优化项目,带领项目团队开展工作,对项目进行全周期管理,包括计划、执行、建议及报告等工作, 4,善于沟通,能够与不同业务部门,不同地区紧密合作,组织或推进多部门合作的内控流程建设的规范与优化,为业务部门提供内控咨询,并进行相关培训, 5,具备数据分析基本能力,利用数据分析手段进行业务风险点的识别。推动部门数据化、智能化建设。

北京
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社招5年以上

1、负责梳理、优化公司各业务流程,支撑公司在风险可接受的情况下高效运作; 2、按照公司审计计划,开展审计工作,并编制内控审计报告,清晰表达审计发现和情况说明,给出合理建议,完善内控流程。; 3、熟悉汽车技术相关的研发工作或者汽车零部件领域的采购工作,能够把研发或者采购的相关经验与审计工作相结合,帮助审计团队实现高效的研发技术方向的审计工作。 4、提供内控咨询、开展内控培训,营造良好的内控环境。

更新于 2025-06-16广州
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社招8年以上内审

1、首年参与公司内控监控体系的识别梳理和评价,次年后主导年度内控审阅工作。 2、负责年度内控体系审阅报告草稿编写。 3、持续追踪并纠正业务环节中的风险和控制弱点。 4、未来按需参与现有专项审计项目工作。

更新于 2026-05-28上海
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社招5年以上网易数智

1、负责集团型企业业务域、管理域等数据应用相关方向的市场洞察、竞对分析,案例调研等,输出战略MI文档; 2、围绕数据价值赋能企业内生增长的核心宗旨,牵头数据应用新品创新sop,达成MVP、PMF不同阶段的里程碑要求; 3、负责集团型企业业务域、管理域等数据应用类产品的规划设计、原型设计、PRD编写,推动产品研发交付; 4、与业务负责人、销售、售前/解决方案、研发、售后等部门沟通协作,深入了解客户数据应用使用体验,不断精进迭代,促进新品成功。

更新于 2025-03-12杭州