
唱吧内审经理
社招全职3-5年地点:北京状态:招聘
任职要求
大学本科及以上学历;审计、财管、会计相关专业优先;
3-5年以上企业内部审计和内控管理经验,或会计事务所审计经验,有内审相关资质认证者优先;
具有互联网公司或上市公司内控流程制度建立、内控管理、审计、风险控制等工作经验者优先;有IT审计经验优先
具有较强的组织、沟通、协调能力,具有较强的原则性和敬业精神,对工作认真负责;
工作职责
负责推进公司建立与完善内控管理体系;完善对应内控流程及制度,编写本公司内部控制手册; 检查公司内部控制缺陷,定期对公司的内控管理体系进行评估测试,出具内控自我评价报告等; 建立风险管理体系,针对业务流程中进行风险识别与分析,并提出整改建议,跟踪完善; 编制、执行内部审计项目的审计程序,及时发现流程层面的内控问题,提出优化整改方案,在合规的基础上提升内部控制的效率; 其他管理层要求的工作;
包括英文材料
学历+
相关职位
社招8-10年职能
职位描述 1,负责建立和完善业务流程体系,可以针对业务和管理流程进行诊断分析、完成流程设计合理性和执行有效性评估,并且提出优化落地方案; 2,识别业务运营、财务合规的风险点,协助建立企业风险库管理,能够和业务和一起提出长期、短期合理的风险应对和改善方案, 3,有项目管理知识和基本能力,能够开展流程优化项目,带领项目团队开展工作,对项目进行全周期管理,包括计划、执行、建议及报告等工作, 4,善于沟通,能够与不同业务部门,不同地区紧密合作,组织或推进多部门合作的内控流程建设的规范与优化,为业务部门提供内控咨询,并进行相关培训, 5,具备数据分析基本能力,利用数据分析手段进行业务风险点的识别。推动部门数据化、智能化建设。
社招5年以上
1、负责梳理、优化公司各业务流程,支撑公司在风险可接受的情况下高效运作; 2、按照公司审计计划,开展审计工作,并编制内控审计报告,清晰表达审计发现和情况说明,给出合理建议,完善内控流程。; 3、熟悉汽车技术相关的研发工作或者汽车零部件领域的采购工作,能够把研发或者采购的相关经验与审计工作相结合,帮助审计团队实现高效的研发技术方向的审计工作。 4、提供内控咨询、开展内控培训,营造良好的内控环境。
更新于 2025-06-16
社招1年以上S2财务
1.对接IEG海外游戏业务,负责对游戏相关营销和运营领域的内部控制全面分析,评估并提供建议; 2.梳理现有业务流程,定位关键风险,提供相关风险应对方案; 3.负责计划并推动风险管理相关项目的优化改进,定期监测汇报改善情况; 4.与业务单元的管理层沟通,汇报风险管理情况,根据管理层的需求开展风险评估工作; 5.针对新业务或者特殊场景下的业务情况提供风险咨询意见 ; 6.进行风险管理及内控宣导和培训。
更新于 2025-05-26