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理想汽车内审经理

社招全职8-10年职能地点:北京状态:招聘

任职要求


1,8-10年左右或以上流程管理、风险管理相关工作经验,能独自承担项目经理职责,有甲方高科技制造企业及乙方内控咨询经验者优先,
2,具有良好的中英文口头表达和书面写作能力,语言能力:听说读写流利,
3,对高科技制造企业组织管控、市场、销售业务有兴趣,具有探索、创新精神,思维开放,逻辑能力强,
4,熟悉企业风险管理要求和国内外法律法规要求者优先,如COSO, GDPR等,
5,善于沟通与跨部门协作,有独立分析与解决问题的能力,逻辑性强 ,
6,能够接受灵活机动的工作模式,有管理战略意识。

工作职责


职位描述
1,负责建立和完善业务流程体系,可以针对业务和管理流程进行诊断分析、完成流程设计合理性和执行有效性评估,并且提出优化落地方案;
2,识别业务运营、财务合规的风险点,协助建立企业风险库管理,能够和业务和一起提出长期、短期合理的风险应对和改善方案,
3,有项目管理知识和基本能力,能够开展流程优化项目,带领项目团队开展工作,对项目进行全周期管理,包括计划、执行、建议及报告等工作,
4,善于沟通,能够与不同业务部门,不同地区紧密合作,组织或推进多部门合作的内控流程建设的规范与优化,为业务部门提供内控咨询,并进行相关培训,
5,具备数据分析基本能力,利用数据分析手段进行业务风险点的识别。推动部门数据化、智能化建设。
包括英文材料
相关职位

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社招5年以上

1、负责梳理、优化公司各业务流程,支撑公司在风险可接受的情况下高效运作; 2、按照公司审计计划,开展审计工作,并编制内控审计报告,清晰表达审计发现和情况说明,给出合理建议,完善内控流程。; 3、熟悉汽车技术相关的研发工作或者汽车零部件领域的采购工作,能够把研发或者采购的相关经验与审计工作相结合,帮助审计团队实现高效的研发技术方向的审计工作。 4、提供内控咨询、开展内控培训,营造良好的内控环境。

更新于 2025-06-16
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社招3-5年

负责推进公司建立与完善内控管理体系;完善对应内控流程及制度,编写本公司内部控制手册; 检查公司内部控制缺陷,定期对公司的内控管理体系进行评估测试,出具内控自我评价报告等; 建立风险管理体系,针对业务流程中进行风险识别与分析,并提出整改建议,跟踪完善; 编制、执行内部审计项目的审计程序,及时发现流程层面的内控问题,提出优化整改方案,在合规的基础上提升内部控制的效率; 其他管理层要求的工作;

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社招1年以上S2财务

1.对接IEG海外游戏业务,负责对游戏相关营销和运营领域的内部控制全面分析,评估并提供建议; 2.梳理现有业务流程,定位关键风险,提供相关风险应对方案; 3.负责计划并推动风险管理相关项目的优化改进,定期监测汇报改善情况; 4.与业务单元的管理层沟通,汇报风险管理情况,根据管理层的需求开展风险评估工作; 5.针对新业务或者特殊场景下的业务情况提供风险咨询意见 ; 6.进行风险管理及内控宣导和培训。

更新于 2025-05-26
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社招8-12年法务

优先考虑的候选人背景: 四大法政审计(Forensic Service)背景 + 企业内审内控经验; 工作职责: 1. 内控体系建设与优化; 2. 反腐败专项调查(Forensic Investigations); 3. 高风险国际业务审计; 4. 国际化团队协作与赋能。

更新于 2025-06-04