富途内部审计师(JP)
任职要求
1、5年左右内审/内控/风险管理岗位工作经验,本科及以上学历,有市场管理、计算机等相关专业背景优先,互联网、金融行业审计经验优先 2、日语流利,能够作为工作语言。有日本工作/留学或日企工作经验优先 2、熟悉实施审计项目的工作程序与要求、熟悉风险管理及内部控制相关工作 3、良好的组织协调能力,对数据分析敏感,能从大数据分析方面发现异常线索 4、优秀的沟通和执行能力,且有良好的学习和适应能力,高度的自我驱动和结果导向。
工作职责
1、负责制定审计项目方案,对公司业务流程合理性和有效性进行审计监督,高效地识别分析重要风险,监控相关政策及流程的设计和执行情况。包括拟定审计工作计划&程序,并实施必要的测试工作,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告 2、负责建立采购到付款流程审计监察体系,对市场采购管理、市场业务流程等独立审计并提出建议,推动整改的落地执行,优化市场业务的风险管理体系与内控体系 3、协助优化内部审计工作流程,审计工作标准化制定及工具化的设计搭建,提高工作效率且提升审计工作的展示宣贯 4、协助开展团队内其他审计监察工作 5、愿意接受跨国出差安排(每季度1-2次,每次2周左右,视实际需求而定)。
1.依据年度审计计划,独立执行IT系统、数据安全、业务流程等专项审计,识别潜在风险与内控缺陷,提出可落地的改进建议,并跟踪整改落实情况; 2.针对IT基础设施(如网络架构、云平台、数据库等)开展风险评估,确保其符合公司政策和行业规范; 3.执行IT合规审计,评估公司IT政策、流程与外部法规(如SOX、网络安全法)的符合性,协助完善内控体系; 4.结合业务风险场景(如交易欺诈、数据泄露),统筹推动审计系统部署风险监控模型的搭建工作,定期输出风险报告并推动问题闭环; 5.维护审计分析工具与脚本,提升审计效率(如自动化日志分析、异常交易检测); 6.探索审计技术创新(如AI辅助审计工具),推动数字化转型。
1. 熟悉互联网行业IT风险、信息安全等领域的关键风险点,评估风险管理体系的有效性和可持续性; 2. 基于风险管理体系的评估,以业务风险和合规风险为导向,制定全流程审计计划; 3. 独立完成IT风险、IT合规风险相关审计项目,包括识别重点风险领域和关键控制,并执行相关的技术测试(包括对算法逻辑、代码实现情况进行检查和核实),编制满足内部管理和监管要求的审计报告; 4. 对于发现的审计问题与业务部门及管理层沟通确定整改意见,推动整改意见落地实施并监督整改完成情况; 5. 协助风险管理和合规意识宣导,提升公司各业务部门整体合规意识。

1. 按照内部审计计划,完成上市合规工作中流程层面的内部控制审计和缺陷整改工作,识别风险点,编写流程文档及流程图; 2. 按照内部审计计划,参与执行上级委派的内部审计项目,包括但不限于:财务审计、专项审计、运营审计以及政策制度执行有效性审计,完成底稿编写、向上级汇报审计发现、撰写项目审计报告和后续监督跟进整改落实; 3. 与公司其他部门、外审师、外部顾问等合作与协调; 4. 参与舞弊事件调查,配合纪检部门的调查工作; 5. 其他需要执行的审计相关工作。