大疆中/高级会计岗(风险稽查)
社招全职5年以上财务地点:深圳状态:招聘
任职要求
1. 本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业,有参与或主导过内部稽查、风险评估、专项审计等项目经验者优先;
2. 5年以上风险管理/内控/稽查经验,熟悉会计准则、审计准则、企业内部控…登录查看完整任职要求
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工作职责
1. 参与制定和完善内部控制制度和风险管理政策,能够基于财务数据与业务流程,识别潜在财务风险,建立风险预警机制并推动改进措施落地; 2. 负责制定内部稽查计划,对公司各部门、分支机构的财务收支、资产管理、合同执行等进行日常稽查,并针对特定事项开展专项检查; 3. 负责收集、整理、分析相关会计凭证、账簿、报表等资料,发现问题线索,并深入核查; 4. 对已发生的风险事件进行原因分析,提出改进建议,并跟踪整改落实情况,确保问题闭环处理; 5. 与外部审计机构配合开展年度审计、专项审计、合规检查等工作,并定期内部培训与宣导。
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1、从CCO体系合规中台角度梳理集团及各BGBU风险情况,推动体系各部门进行风险治理,形成各BGBU风险趋势报告 2、推动CCO体系风险数据全面线上化,保证数据底层质量,实现风险数据可视化,并向各BGBU推广应用,提升管理者合规管理能力 3、协助研究集团风险地图,开展重大风险治理专项,协同体系各部门挖掘重大风险根因,并提出可行性建议。
更新于 2025-08-03北京
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1、熟悉合并财务报表的编制及内部事项抵消处理; 2、熟悉合并层面的财务指标计算,定期整理和分析财务数据,撰写财务经营分析报告; 3、负责统筹公司各项业务的预算编制与执行监控,输出预算报表,过程中及时监控预算目标的达成情况及滚动预测更新; 4、积极进行跨部门协作与沟通,提升整体预算及分析管理效率; 5、完成上级安排的其他工作任务。
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1、基于财务共享的经营发展规划,组织制定和完善本组织的账务清理体系制度、清账规则; 2、能够独立推动并完成账务清理相关流程优化,财报分析等项目落地开展; 3、聚焦共享账务清理“疑难杂症”问题钻研等工作; 4、按当期执行的会计账务清理相关基础工作质量管理办法,组织和指导对会计流程组清理管理及风险控制工作,不断调优; 5、结合财报数据,搭建和设计资金、资产、税金、人工、费用等模块数据分析模型,并穿透至业务数据分析财报问题根因,并追踪闭环。
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