京东高级审计师-(集团合规中台体系搭建)
任职要求
1、有公司风控、内控、内审经验五年以上或四大会计师事务所风控咨询经验五年以上;
2、有公司风控系统建设经验或企业风控系统咨询经验优先;
3、本科及以上学历,审计学、会计…工作职责
1、从CCO体系合规中台角度梳理集团及各BGBU风险情况,推动体系各部门进行风险治理,形成各BGBU风险趋势报告 2、推动CCO体系风险数据全面线上化,保证数据底层质量,实现风险数据可视化,并向各BGBU推广应用,提升管理者合规管理能力 3、协助研究集团风险地图,开展重大风险治理专项,协同体系各部门挖掘重大风险根因,并提出可行性建议。
1. 参与集团季度、年度财务报告编制工作,包括但不限于对外披露的财务报表、内部管理报告以及投资者关系材料,确保财务报告的准确性和及时性; 2. 支持集团业务线发展,提供财务技术专业意见,参与搭建交易架构,交易合同,并最终形成财务专业意见和备忘录; 3. 配合内部审计、外部审计师以及监管机构工作,确保合规性并及时解决任何财务报告相关问题; 4. 参与制定和优化财务报告流程和政策,提高团队效率; 5. 为管理层提供财务分析和建议,支持战略决策; 6. 指导和培养团队成员,提升团队专业技能和职业发展。
1、配合制定部门年度工程审计计划,独立或组织编制审计项目工作方案。 2、负责建立健全工程审计制度、规范,建立工程项目的全过程合规性审计体系。 3、负责对集团所属不动产投资项目从业务规划、需求评估、投资拿地、项目建设、资产运营等全流程进行全面审计工作。 4、负责对集团工程建设项目从需求决策、流程审批、招采管理、设计管理、合约管理、变更洽商、成本管理、现场管理、竣工结算、档案管理、投后运营等建设开发全过程开展审计工作,发现工程项目各阶段存在的管理问题并提出整改意见。 5、负责组织并实施工程项目全过程跟踪审计、结算审计、专项审计等工作,保证审计工作的进度和质量,并对审计过程中发现的问题提出解决方案。 6、督促业务部门整改落实审计过程中发现的问题,并实施必要的后续审计工作。 7、独立编制审计工作底稿及审计工作报告,对审计发现重大管理问题定期向管理层进行汇报。 8、协助完成其它专项审计工作。
1、配合制定部门年度工程审计计划,独立或组织编制审计项目工作方案。 2、负责建立健全工程审计制度、规范,建立工程项目的全过程合规性审计体系。 3、负责对集团所属不动产投资项目从业务规划、需求评估、投资拿地、项目建设、资产运营等全流程进行全面审计工作。 4、负责对集团工程建设项目从需求决策、流程审批、招采管理、设计管理、合约管理、变更洽商、成本管理、现场管理、竣工结算、档案管理、投后运营等建设开发全过程开展审计工作,发现工程项目各阶段存在的管理问题并提出整改意见。 5、负责组织并实施工程项目全过程跟踪审计、结算审计、专项审计等工作,保证审计工作的进度和质量,并对审计过程中发现的问题提出解决方案。 6、督促业务部门整改落实审计过程中发现的问题,并实施必要的后续审计工作。 7、独立编制审计工作底稿及审计工作报告,对审计发现重大管理问题定期向管理层进行汇报。 8、协助完成其它专项审计工作。