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顺丰财务内控高级专员

社招全职5-10年地点:上海状态:招聘

任职要求


1. 硬性条件
- 本科及以上学历,财务、审计、金融等相关专业。
- 5年以上大型企业财务内控/审计/风险管理经验,有上市公司、集团化企业经验优先。
- 持有CPA/CIA/CICS等证书,条件优异者可适当放宽至中级职称。
2. 核心能力
- 精通财务数据分析及风险评估方法论,能独立完成复杂流程诊断。
- 具备跨部门项目统筹经验,擅长通过流程优化提升业务效率。
- 逻辑清晰,沟通影响力强,能有效协调业务、财务、IT等多方资源。

工作职责


一、 内控体系建设
1)主导搭建公司财务内控体系,制定并完善内控制度、流程及操作规范,确保符合国家法规及行业监管要求。
2)定期评估现有内控机制的有效性,识别漏洞并提出优化方案,推动内控标准化落地。
二、风险识别与合规管理
1)全面梳理业务流程中的不合规环节,牵头开展风险评估及整改工作,制定风险防范预案。
2) 对接审计、合规等部门,统筹内外部检查问题的整改闭环,确保风险可控。
三、项目统筹与执行
1)主导跨部门经营项目的全周期管理(如流程优化、系统升级等),协调资源并推动关键节点落地。
2)编制项目分析报告,为管理层提供决策支持。
四、培训与文化宣导
- 组织内控合规培训,提升全员风险意识,推动合规文化融入业务流程。
包括英文材料
学历+
数据分析+
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社招5-10年

1.统筹规划:推进落实客户端到端流程规范操作,结合业务标准及需求,提供综合解决方案,支持业务决策和过程管理; 2.结合公司各项业务模式及信息化更新迭代情况,复盘财务发布的制度、规范性文件的合理性、规范性,确保制度内容符合业务最新模式、复核最新财经法规要求等; 3.对核算各版块账务处理中的数据流转、监督手段进行复盘,并对风险管理薄弱的风险环节进行流程再造,确保财务报告数据的准确、及时性; 4.基于以上的流程标准梳理的过程当中,统筹推进落地的检查/监督方案,形成闭环管理。

更新于 2024-09-18
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社招5年以上风险管理-内控内

1. 结合业界实践和业务现状,规划设计蚂蚁国际内控体系建设,并推动内控体系建设(含评价)及落地工作,结合业务流程和风险视角,有效识别、客观、全面和综合评估内部控制有效性,解决方案能很好的把控风险与效率的平衡 2. 协同各风险中台团队及业务、技术部门,设计业务核心风险指标,并进行评估、分析及运营,持续提升支持业务线的风险管理水平 3. 执行或领导团队开展业务及财务内部控制工作或项目,推动公司政策、制度与流程的制订,落地执行,培训公司相关人员,确保内部控制体系在公司内的有效执行

更新于 2025-07-22
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社招5-10年

1、负责海外国家相关系统优化类需求的承接与分析,并推动需求实现,持续提升财务共享信息化水平; 2、负责海外国家应付系统及核算管理流程梳理及优化,承接运营团队流程优化需求并推动流程持续改进; 4、负责海外国家相关系统的需求承接管理,跟进异常处理; 5、负责海外国家应付结算授权管理,推动授权的优化更新; 6、承接上级安排的其他工作;

更新于 2024-08-12
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社招5年以上综合类-财务及内

1. 深入了解业务形态,根据业务实质规范核算流程并能制定相应的核算运营方案; 2. 统筹所负责业务线的账务处理工作,保证账务的合理合规,持续提升账面数据的及时性、准确性; 3. 梳理核算流程问题并推动优化、改善质量,确保处理合规, 推动账务自动化,标准化,提高效率; 4. BS RECON跟进处理和持续优化; 5. 与BU/BP财务紧密配合,识别现有流程中的风险点,持续优化财务质量,降低财务风险; 6. 其他财务核算支持。

更新于 2025-07-31