顺丰财务内控专员
任职要求
1、大学本科以上学历,财务税务、会计、经济管理等相关专业,具有中级职称、CPA等专业资质优先;
2、具有3年以上大型企业财务相关工作经验,有发票开具经验优先…工作职责
1、负责应收模块中各项报表的提取与核对工作,跟踪营业款、代收货款的及时回收,并核对收入户、暂存户的资金发生情况; 2、完成应收款管理考核指标、应收分析指标体系、报表的制定和实施; 3、完成新项目、新业务在资金收款体系的数据指标的收集,阶段性定期发布项目、业务进展分析报告; 4、协助应收主管完成资金安全各环节的监督、检查和完善工作; 5、负责完成上级领导交办的其他工作;
一、 内控体系建设 1)主导搭建公司财务内控体系,制定并完善内控制度、流程及操作规范,确保符合国家法规及行业监管要求。 2)定期评估现有内控机制的有效性,识别漏洞并提出优化方案,推动内控标准化落地。 二、风险识别与合规管理 1)全面梳理业务流程中的不合规环节,牵头开展风险评估及整改工作,制定风险防范预案。 2) 对接审计、合规等部门,统筹内外部检查问题的整改闭环,确保风险可控。 三、项目统筹与执行 1)主导跨部门经营项目的全周期管理(如流程优化、系统升级等),协调资源并推动关键节点落地。 2)编制项目分析报告,为管理层提供决策支持。 四、培训与文化宣导 - 组织内控合规培训,提升全员风险意识,推动合规文化融入业务流程。
1、根据对账结算周期,对应收账款进行分析,及时与客户经理对接催收月结款项,保障资金安全; 2、建立客户档案,完善客户信用风险管控制度,资金安全风险监控及管理; 3、完成结算管理考核指标、制定输出结算风控工作总结,出具结算风控工作分析报告。 4、结合公司业务场景,制定结算风控方案并跟进方案实施落地; 5、完成结算管理考核指标、定期输出结算风控工作总结,出具结算风控工作分析报告; 6、完成上级交办的其他工作。
1. 制度设计与优化 - 制定和完善财务内部控制制度、流程及操作手册,确保符合会计准则和法律法规。 - 定期评估现有内控体系的漏洞,提出改进建议并推动落地。 2. 流程监督与合规检查 - 监督财务日常操作(如资金支付、费用报销、账务处理)的合规性,确保审批权限、单据完整性等符合规定。 - 检查财务报告数据的准确性,防范虚假记账或舞弊行为。 3. 风险评估与审计配合 - 识别财务环节的潜在风险(如资金安全、税务合规、资产流失等),编制风险清单并制定应对措施。 - 协助内外部审计工作,提供所需资料并跟进审计问题的整改。 4. 培训与沟通 - 对业务部门开展财务内控培训,提升全员合规意识。 - 协调财务、审计、业务等部门,推动跨部门内控协作