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菜鸟菜鸟-内控内审-专员

社招全职3年以上综合类-财务及内控地点:杭州状态:招聘

任职要求


1、财务类、经济系、数学或大数据等相关专业本科或以上学历,持有财务相关行业认证或资质 (CPA、CIA等)者优先考虑;
2、3年及以上内控/审计相关工作经验,有物流/互联网行业并结合会计事务所工作经验者优先考虑;
3、掌握风险管理基本方法框架(如COSO等),具备基础系统数据分析能力及实践经验,精通SQL者优先考虑;
4、对业务流程、系统产品逻辑及数据流程能快速理解,进行端到端全链路风险识别,对系统控制设计和运行有效性进行独立验证,并推动解决方案落地实施;
5、具备跨部门合作能力、团队合作意识,协调内外部审计相关事宜,推动审计发现整改落地。有较好的抗压能力、能适应快速变化的企业环境,能接受一定层度的出差;
6、良好的语言及文字表达沟通能力,良好的英文口头及书面表达能力者尤佳。

工作职责


1、全面深入理解业务流程和策略、系统逻辑,独立完成运营相关风险的识别,并协助主管制定短期和中长期内控工作计划;
2、利用财务运营、业务风险判断、数据分析、IT系统审计等相关的专业技能、手段和方法,参考行业实践标准和监管要求,发现并控制业务流程及系统在设计和运行方面的风险,并对公司规程和操作实践提出建议和意见,确保内控管理规范性,提高业务运作效率、保障安全运行;
3、强有力的项目计划和执行力,包括:制定项目计划、完成具体的测试及验证、编写底稿及报告、与管理层沟通确认问题、并推动并跟踪问题解决;
 4、保持与业务、产品、技术、财务等部门之间良好的日常沟通,及时分析并跟进业务和系统风险,提供风险控制及流程优化等咨询及建议。
包括英文材料
大数据+
学历+
数据分析+
SQL+
相关职位

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校招法务与风险管理

1. 参与公司内部控制体系的构建与优化,确保公司运营的合规性与风险的有效管理; 2. 协助或独立完成SOX404合规性工作,确保年度计划和公司管理要求得到有效执行; 3. 根据部门安排,独立或协助完成专项合规诊断或内控项目,提升公司内控体系的完整性与有效性; 4. 与业务部门紧密合作,推动内控基本动作的落地,包括风险识别. 遵从性测试和问题改进优化等; 5. 提供内控咨询服务,为业务部门提供风险管控建议; 6. 支持内控部门运营,统筹内控关键活动,提升部门运营质量和效率; 7. 策划并执行内控宣传环境建设工作,提高全员内控意识和风险防范能力。

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社招3年以上职能

1、协助公司及业务线建立健全有效的内控体系,落实内控政策、规范指引和流程管理的实施,为业务方识别、应对风险提供支持,确保企业内部的内控管理措施遵循内控原则有效运行。 2、梳理业务过程,识别并评估各环节中的运营风险,制定有效的风险应对策略,以降低公司整体运营风险。 3、对业务进行流程和经营审计,确保业务流程的合规性、规范性和效率性。 4、熟练掌握并灵活运用抽样审计、数据分析、风险评估等审计技术,提高审计工作的准确性和效率。 5、在项目开展过程中,推动公司内部内控理念和文化意识提升。

更新于 2025-07-21
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社招3年以上

1.  熟悉互联网公司的各类常见风险及运营流程,具备较丰富的风险识别及评估经验,能够以风险管理为导向结合公司发展战略,参与及协助企业全面风险评估和年度审计计划的建立及实施。 2.  具备较为丰富的互联网行业相关的审计项目经验,能按照公司年度审计计划,独立制定并输出完整的审计方案,并独立开展专项审计项目。能通过审计项目体系性的挖掘风险、发现内部控制缺陷,并能提出切实可行的解决方案。能形成专业审计意见及独立撰写审计报告,并能主动开展沟通、汇报,推动及跟进缺陷整改。 3.  参与内部审计体系的建设及完善,能积极主动形成并沉淀各业务板块的审计经验及方法论,输出审计操作规范、底稿模板、SOP等。 4.  参与内部投诉及舞弊线索的跟进与调查,对调查过程中发现的内控缺陷及潜在风险能进行深度挖掘,能形成调查报告并提出整改意见。协助完善公司廉政体系,组织并开展廉政宣传工作。 5.  参与及协助对接各类外审工作,包括年度sox审计、IT审计、财务审计等。 6.  处理上级领导所安排的其他事项,具有职业操守,尽到保密义务。

更新于 2025-02-20
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社招3-5年

1. 按照内部审计计划,完成上市合规工作中流程层面的内部控制审计和缺陷整改工作,识别风险点,编写流程文档及流程图; 2. 按照内部审计计划,参与执行上级委派的内部审计项目,包括但不限于:财务审计、专项审计、运营审计以及政策制度执行有效性审计,完成底稿编写、向上级汇报审计发现、撰写项目审计报告和后续监督跟进整改落实; 3. 与公司其他部门、外审师、外部顾问等合作与协调; 4. 参与舞弊事件调查,配合纪检部门的调查工作; 5. 其他需要执行的审计相关工作。

更新于 2023-03-06