阿里巴巴全球速卖通事业部(AliExpress)-合规审计专家-风险管理
任职要求
1、本科以上学历,5年及以上内控、审计、合规咨询相关工作经验,熟悉DSA等欧盟合规要求者以及有电商平台审计经验者优先;
2、能适应英语工作环境,英文听说读写流利;
3、具有的风险管控意识,能够主动…工作职责
1、欧盟合规审计体系搭建 -设计并实施符合欧盟《数字服务法案》的内部review程序,包括风险识别、流程评估、控制测试等环节; -建立定期review机制,覆盖内容审核、商品管理、广告等核心业务场景; -编制内部评价报告,清晰呈现合规差距、整改建议及执行进展。 2、合规差距分析与整改推动 -通过数据分析、流程访谈及文档审查,识别业务与DSA要求的合规差距,制定优先级整改计划; -协同法务、产品、技术、运营等部门,推动整改措施落地,确保符合欧盟监管时间表 3、持续监控与改进 -建立并检查合规指标监控仪表盘 -支持外部审计机构对接,确保审计信息透明、准确、完整。

1、SOX外部合规: -对接公司SOX404外部合规审计。包括沟通审计范围、把控项目进度、评估控制缺陷、管理虚拟团队,确保有效达成目标。 -与外部审计师团队保持实时、顺畅、有效沟通。 2、IT审计专项: -主要负责公司执行公司IT系统、隐私合规、信息安全相关的IT审计工作; -制定IT审计计划,执行审计程序,编写审计报告,与被审计部门负责人沟通审计发现,提出改进建议,监督整改; -参与其他IT风险管理控制相关的工作 -数字化审计、监控系统搭建、维护和运营。 3、支持部门其他常规工作 -如审计和内控顾问咨询等工作,包括专项费用、专项流程等每年的审计工作,提供相关的IT支持和数据分析。 -参与监督公司重要招投标项目,协同各部门识别采购相关风险,并将采购中注意到的异常情况、风险及时与部门领导沟通,并能提出改进建议;
1、 独立开展专项审计。能够制定合理的审计计划,编写充分完整的审计程序,识别、评估、应对被审计对象的各类风险; 2、 及时向管理层和业务部门反馈审计发现。有效降低和防范管理领域中的合规、财务和经营等风险,提出改善建议; 3、 与相关业务、财务、合规、风控等部门密切合作。通过有效沟通,推进内审检查/审阅所发现的问题及时推动改进; 4、 完成内审的其他履职相关职责。
1. 通过体系化、专业化的风险识别和治理能力,以专项审计形式定位业务组织流程及效率风险、输出审计报告、推动各相关方对问题改善解决并提升组织价值; 2. 从资损风险、流程合规、钱效评估、运营风险等维度规划审计项目,开展业务审计,降低相关风险,提升业务健康度; 3. 通过数据化、产品化预警信息监控,跟据业务审计中发现的问题和风险,提出可落地的优化建议, 并对业务风险进行持续感知并协同各相关方共同进行即时介入和治理。 4. 对于重大审计发现,横向与相关部门对焦和拉齐,跟进整改和优化措施; 5. 运营审计宣导,通过实际案例、文案等进行宣贯,以提升业务部门的风控和合规意识;