蚂蚁金服蚂蚁集团-审计专家-财务风险
任职要求
1、 全日制本科及以上学历,有8-10年审计、内控等相关工作经验; 2、 大中型民营公司/互联网公司相关审计工作背景(除传统保险公司/基金公司/银行等强金融属性的机构);同时具备四大会计师事务所经验者优先; 3、 近期绩效在同等考核人员中处于优良水平; 4、 审计专业知识及财务知识扎实,具备充分的商业洞察力和业务感知理解能力,能够发现问题并结合实际帮助业务提升和解决; 5、 具备较强的数据分析能力;熟练使用SQL等工具或有为企业建立指标、模型的优先; 6、 具备较强的自我驱动力,优异的独立分析及解决问题的能力,良好的逻辑思维及表达能力以及较强的应变性和抗压性,能够适应快速变化的企业环境; 7、 具有良好的表达、沟通能力;善于跨部门合作; 8、 学习力强,愿意接受和学习不同业务,及应对不同工作场景。
工作职责
1、 独立开展专项审计。能够制定合理的审计计划,编写充分完整的审计程序,识别、评估、应对被审计对象的各类风险; 2、 及时向管理层和业务部门反馈审计发现。有效降低和防范管理领域中的合规、财务和经营等风险,提出改善建议; 3、 与相关业务、财务、合规、风控等部门密切合作。通过有效沟通,推进内审检查/审阅所发现的问题及时推动改进; 4、 完成内审的其他履职相关职责。
1、负责对银行财务风险的管理措施、控制标准等制定审计体系并持续完善,能主动根据内部业务变化和外部形势动态调整审计重点,从财务视角判断银行重点风险; 2、根据监管制度和C-SOX要求,对预算控制、财务策略、财务规划、业务定价、计收费、结算和核算、关联交易、监管报送等方面建立风险评估、审计计划并持续监督; 3、独立完成审计项目,包括明确审计范围、识别重点风险、测试控制活动、数据分析和执行相关的技术测试,编制满足内部和监管要求的审计报告; 4、能独立和审计方、管理层沟通审计重点、审计发现,提出建设性整改方案,推进审计发现整改落实,并对改进情况进行再审计; 5、建设非现场审计监测模型,提升审计效率并动态发现问题,推动整改; 6、负责组织实施外部审计需求,符合内部合规及外部要求; 7、能主动和团队分享专业知识,协助主管,提升团队专业能力。
1、负责支付宝芝麻信用事业部相关的业务支持、财务分析和财务预算预测等财务相关工作; 2、深入理解业务模式,结合业务现有发展阶段和目标,深度参与业务策略评估和财务投入决策,更好服务业务快速发展和突破; 3、识别业务全流程的财务风险,协同相关团队整体把控业务风险并落地有效的风险防范措施。

岗位职责: 负责集团日常财务报表体系的梳理和优化,确保上市公司定期报告披露的及时性和合规性。 工作内容: 1. 根据业务进展和会计准则的变化,为财务报表及财务核算提出与业务阶段相适应的专业意见和解决方案; 2. 带领团队定期出具各级财务报表,梳理集团财务报表编制体系,推动财务核算和报告的持续优化; 3. 带领团队编制与上市公司定期报告相关的信息披露和财务报告; 4. 对接审计师、评估师、保荐人等第三方机构,协助与上市公司资本运作相关的事宜; 5. 出具财务预算和分析报告,包括但不限于财务报表预测、财务报表分析、同业对比分析等; 6. 根据需要对财务专题进行分析,跟踪解决财务数据、运营数据反映出的业务和财务风险; 7. 统筹和协调团队内与财务报告相关的事宜。
1. 支持阿里云智能海外事业部的年度预算、季度&月度滚动预测,对预算、预测的执行情况进行跟踪分析,及时发现问题并给出管理建议; 2. 深入理解并配合业务策略,支持业务进行目标制定、拆解及跟踪,搭建业务核心经营指标,构建业财一体分析体系,并对核心业财指标进行监控; 3. 从财务视角提出洞察及管理建议,支撑、优化业务决策,推动业务经营改善; 4. 识别业务经营过程中财务相关风险,联动内控内审及时预警并提供收敛策略,确保财务报表的完整性和准确性; 5. 负责所支持业务的收入利润管理、分销售通路、资源投入、海外IDC投资管理等模块的财务分析与评估,并建设、优化相关体系及系统流程,控制业务风险,提升财务核心指标; 6. 准备海外单体公司报表,完成公司年度法定审计,支持内外部专项审计,协助完成集团合并报告审计资料,与税务、法务等合规部门共同面向外部监管机构,处理合规相关财务数据及资料准备工作; 7. 建立账务质量管控体系,推进与各财务团队的监控运营和复盘机制的建立,针对重大或者高频质量问题做专项分析复盘与跟进,开展账务质量专项审阅、检查工作,及时向管理层和各财务团队反馈审阅发现,协同各系统产技团队推进系统改善,有效降低本地账务风险。