蚂蚁金服蚂蚁集团-审计专家-财务风险
任职要求
1、 全日制本科及以上学历,有8-10年审计、内控等相关工作经验;
2、 大中型民营公司/互联网公司相关审计工作背景(除传统保险公司/基金公司/银行等强金融属性的机构);同时具备四大会计师事务所经验者优先;
3、 近期绩效在同等考核人员中处于优良水平;
4、 审计专业知识及财务知识扎实,具备充分的商业洞察力和业务感知理解能力,能够发现问题并结合实际帮…工作职责
1、 独立开展专项审计。能够制定合理的审计计划,编写充分完整的审计程序,识别、评估、应对被审计对象的各类风险; 2、 及时向管理层和业务部门反馈审计发现。有效降低和防范管理领域中的合规、财务和经营等风险,提出改善建议; 3、 与相关业务、财务、合规、风控等部门密切合作。通过有效沟通,推进内审检查/审阅所发现的问题及时推动改进; 4、 完成内审的其他履职相关职责。
1、负责对银行财务风险的管理措施、控制标准等制定审计体系并持续完善,能主动根据内部业务变化和外部形势动态调整审计重点,从财务视角判断银行重点风险; 2、根据监管制度和C-SOX要求,对预算控制、财务策略、财务规划、业务定价、计收费、结算和核算、关联交易、监管报送等方面建立风险评估、审计计划并持续监督; 3、独立完成审计项目,包括明确审计范围、识别重点风险、测试控制活动、数据分析和执行相关的技术测试,编制满足内部和监管要求的审计报告; 4、能独立和审计方、管理层沟通审计重点、审计发现,提出建设性整改方案,推进审计发现整改落实,并对改进情况进行再审计; 5、建设非现场审计监测模型,提升审计效率并动态发现问题,推动整改; 6、负责组织实施外部审计需求,符合内部合规及外部要求; 7、能主动和团队分享专业知识,协助主管,提升团队专业能力。
1、负责支付宝芝麻信用事业部相关的业务支持、财务分析和财务预算预测等财务相关工作; 2、深入理解业务模式,结合业务现有发展阶段和目标,深度参与业务策略评估和财务投入决策,更好服务业务快速发展和突破; 3、识别业务全流程的财务风险,协同相关团队整体把控业务风险并落地有效的风险防范措施。
1、负责理财、账户支付等综合金融业务及创新金融业务的财务管理工作,作为业务的核心财务伙伴,深度融入业务并提供相应财务支持与策略洞察; 2、深入理解行业市场趋势、竞争格局与商业模式,结合业务战略规划、发展阶段及行业态势,深度参与商业模式的设计与优化,评估资源投入的合理性与有效性,推动方案落地并跟踪执行情况; 3、负责业务相关的预算、预测及经营分析工作,通过深度业务理解与数据分析,揭示业务动因,识别业务机会与潜在风险,为业务策略调整与资源分配提供前瞻性、可落地的财务建议; 4、建立并完善业务财务全流程风险管控体系,重点把控产品定价、商务合同、收入核算、资金结算等环节的财务合规性与合理性,主动识别、评估并推动防范并化解重大财务风险,协调资源并相应落实风险防范机制,保障业务稳健发展; 5、推动财务数字化工具与分析方法在业务端的应用,提升财务数据对业务运营的赋能作用,协助优化业务财务相关流程及经营分析效率。

岗位职责: 负责集团日常财务报表体系的梳理和优化,确保上市公司定期报告披露的及时性和合规性。 工作内容: 1. 根据业务进展和会计准则的变化,为财务报表及财务核算提出与业务阶段相适应的专业意见和解决方案; 2. 带领团队定期出具各级财务报表,梳理集团财务报表编制体系,推动财务核算和报告的持续优化; 3. 带领团队编制与上市公司定期报告相关的信息披露和财务报告; 4. 对接审计师、评估师、保荐人等第三方机构,协助与上市公司资本运作相关的事宜; 5. 出具财务预算和分析报告,包括但不限于财务报表预测、财务报表分析、同业对比分析等; 6. 根据需要对财务专题进行分析,跟踪解决财务数据、运营数据反映出的业务和财务风险; 7. 统筹和协调团队内与财务报告相关的事宜。