logo of antgroup

蚂蚁金服网商银行-内审专家-财务风险管理

社招全职8年以上风险管理-内控内审地点:杭州状态:招聘

任职要求


1、8年以上金融机构财务审计相关工作经验,熟悉商业银行会计准则、C-SOX和COSO要求, 具备较强的趋势判断能力;
2、在财务风险审计、监管检查方面具有丰富的评估、实施经验,有四大审计或监管或互联网上市公司的审计经验的可优先考虑。具有CPA, CIA等专业资格的优先考虑;
3、具备…
登录查看完整任职要求
微信扫码,1秒登录

工作职责


1、负责对银行财务风险的管理措施、控制标准等制定审计体系并持续完善,能主动根据内部业务变化和外部形势动态调整审计重点,从财务视角判断银行重点风险;
2、根据监管制度和C-SOX要求,对预算控制、财务策略、财务规划、业务定价、计收费、结算和核算、关联交易、监管报送等方面建立风险评估、审计计划并持续监督;
3、独立完成审计项目,包括明确审计范围、识别重点风险、测试控制活动、数据分析和执行相关的技术测试,编制满足内部和监管要求的审计报告;
4、能独立和审计方、管理层沟通审计重点、审计发现,提出建设性整改方案,推进审计发现整改落实,并对改进情况进行再审计;
5、建设非现场审计监测模型,提升审计效率并动态发现问题,推动整改;
6、负责组织实施外部审计需求,符合内部合规及外部要求;
7、能主动和团队分享专业知识,协助主管,提升团队专业能力。
包括英文材料
C+
还有更多 •••
相关职位

logo of antgroup
社招8-10年风险管理-内控内

1、 独立开展专项审计。能够制定合理的审计计划,编写充分完整的审计程序,识别、评估、应对被审计对象的各类风险; 2、 及时向管理层和业务部门反馈审计发现。有效降低和防范管理领域中的合规、财务和经营等风险,提出改善建议; 3、 与相关业务、财务、合规、风控等部门密切合作。通过有效沟通,推进内审检查/审阅所发现的问题及时推动改进; 4、 完成内审的其他履职相关职责。

更新于 2025-04-29杭州
logo of antgroup
社招7年以上风险管理-内控内

1、充分理解公司互联网金融业务和相关监管合规要求,熟悉互联网信息科技风险、信息安全等领域的关键风险点,评估风险管控体系的有效性和可持续性; 2、基于风险管控体系的评估,以业务风险和合规风险为导向,制定全流程审计计划; 3、独立完成业务风险、合规风险、信息科技风险相关审计项目,包括识别重点风险领域和关键控制,并执行相关的技术测试,编制满足内部管理和监管要求的审计报告; 4、对于发现的审计问题和增值审计建议与业务部门及管理层沟通,推动整改建议落地实施,监督整改情况; 5、向各事业部的业务、技术、财务等部门提供合规和风险管理咨询。

更新于 2025-06-19杭州
logo of cainiao
社招8年以上综合类-财务及内

1、全面深入理解业务流程和策略、系统逻辑,完成相关风险识别,制定短期和中长期内控及审计工作计划; 2、利用财务运营、业务风险判断、数据分析、IT系统审计等相关的专业技能、手段和方法,参考行业实践标准和监管要求,发现并控制业务流程及系统在设计和运行方面的风险,并对公司规程和操作实践提出建议和意见,确保内控管理规范性,提高业务运作效率、保障安全运行; 3、强有力的项目计划和执行力,包括:制定项目计划、完成具体的测试及验证、编写底稿及报告、与管理层沟通确认问题、并推动并跟踪问题解决; 4、具备一定的团队管理能力,能够明确团队目标和工作方法,带领团队实现工作结果; 5、保持与对接业务线的业务负责人、财务负责人之间良好的日常沟通,及时分析并跟进业财相关风险,能够持续的影响业务和财务协同方,提升对方风险意识,提供风险控制及流程优化等咨询及建议。

更新于 2025-05-20杭州
logo of cainiao
社招7年以上综合类-财务及内

1、全面深入理解业务流程和策略、系统逻辑,独立完成运营相关风险的识别,并协助主管制定短期和中长期内控工作计划; 2、利用财务运营、业务风险判断、数据分析、IT系统审计等相关的专业技能、手段和方法,参考行业实践标准和监管要求,发现并控制业务流程及系统在设计和运行方面的风险,并对公司规程和操作实践提出建议和意见,确保内控管理规范性,提高业务运作效率、保障安全运行; 3、强有力的项目计划和执行力,包括:制定项目计划、完成具体的测试及验证、编写底稿及报告、与管理层沟通确认问题、并推动并跟踪问题解决; 4、保持与业务、产品、技术、财务等部门之间良好的日常沟通,及时分析并跟进业务和系统风险,提供风险控制及流程优化等咨询及建议。

更新于 2025-06-23杭州