吉比特审计专员
任职要求
1、本科及以上学历,审计学、营销管理、计算机或财会类相关专业; 2、三年以上企业内控或审计相关工作经验; 3、有IT审计经验或能熟练运用数据分析工具者优先; 4、能熟练使用各种日常办公软件、熟悉信息搜…
工作职责
1、负责对公司及其控股子公司财务收支及其经营管理活动的真实、合法、合规、效益等进行审计监督; 2、根据年度审计工作计划,拟定审计方案,获取审计证据,整理审计数据及相关底稿,编制内部审计报告,评价业务整体管理情况; 3、负责事中审计监督,从内控及合规的角度作出专业判断及审计建议; 4、在审计过程中,发现流程设计或执行问题,提出有效的流程优化建议并推进/跟踪责任部门整改优化,推进内控完善及流程信息化建设; 5、按计划开展项目复盘,总结输出风险模型、数字化工具Skill、SOP等组织资产,为审计流程、工具方法沉淀升级提供重要输入。
1. 项目全周期审查:审查项目立项、报批报建、施工前准备及竣工验收的合规性,确保各阶段符合内外部要求; 2. 内控体系评价:审查和评价工程管理部门内部控制体系的设计与运行有效性,识别风险并推动改善; 3. 招标与合同审查:审查工程招采过程及合同条款,确保流程合规、条款清晰,降低合同风险; 4. 工程过程审计:审查工程管理过程中进度、质量与安全管控的落实情况,推动管理闭环; 5. 造价与后评价审计:审查工程造价(包括设计概算、施工图预算、工程变更、工程款支付及竣工结算),建立工程数据库并进行数据分析,输出后评价总结。
1. 审计计划与方案制定:主导编写专项审计计划,制定审计方案,明确审计范围与重点; 2. 专项审计执行:执行专项审计项目,包括外部法律法规及监管要求的遵守情况、公司规章制度的遵守情况、对外合同的遵循情况等,识别、评估和记录审计过程中发现的合规缺陷、控制漏洞和潜在风险; 3. 审计发现沟通与确认:对审计发现进行归纳与分析,并与被审计部门进行初步沟通和确认,确保问题描述准确; 4. 审计报告与整改跟踪:编写审计报告,输出整改建议,并跟踪整改措施的落实情况直至闭环; 5. 外部协同与临时项目:参与外部审计机构对接,执行公司及部门临时需求的专项审计项目。
1. 制度流程设计:协助领导统筹制定集团统一的资产管理规章制度、流程及标准,涵盖资产全生命周期管理(从采购立项、验收使用、调拨处置到报废核销)的各个环节;形成一套标准化、分级分类的管理体系; 2. 跨域协同管理:协助主管推动集团与子公司、各业务板块间的资产管理协同,建立资产信息共享平台与分级管控机制;定期组织资产管理制度宣贯与培训,监督各单位执行情况,通过巡检、审计等方式确保制度落地,协调解决跨部门、跨地域的资产管理问题; 3. 数字化体系搭建:协助主管牵头规划集团资产管理数字化转型方案,引入或优化资产管理信息系统,实现资产数据实时监控、动态分析与智能预警;优化系统功能对设备利用率进行有效分析,提升管理效率与决策科学性; 4. 风险与决策支持:识别设备闲置、合规性等潜在风险,制定防控预案;输出集团级资产管理分析报告,为领导决策提供数据支撑与建议。