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美团运营审计高级专家

社招全职8年以上财务平台地点:北京状态:招聘

任职要求


1、本科以上学历,8年及以上内审、内控、合规等专业经验,有零售、互联网公司相关行业从业经历者优先;
2、有CIA、CPA、ACCA等资质证书者优先;
3、熟悉财务、审计相关标准,熟悉IIA国际内部审计实务标准,熟悉中国企业内部控制基本规范及相关指引,熟悉常见行业法规;
4、具有良好的沟通协调和人际关系能力,良好的口头和书面表达能力;
5、具有良好的服务意识、学习能力和团队协作精神。

具备以下条件优先
互联网行业内控内审经验,零售行业内控内审经验,带团队能力

工作职责


1、负责协助制定公司年度审计计划和工作计划;
2、负责依据公司战略及管理层要求,针对特定风险开展专项审计及管理评价工作,并提出切实可行的管理建议;
3、负责开展各类专项审计项目,工作内容包括审前调研,制定审计方案,带队执行测试,确认审计问题,进行项目汇报,撰写正式报告等;
4、负责审计发现的整改情况跟进,并对跟进结果进行分析和报告;
5、负责对项目组遇到的问题进行协调和解决;
6、负责协助编制审计委员会汇报材料;
7、负责完成上级主管安排的其他临时协助事项。
包括英文材料
学历+
相关职位

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社招5年以上财务平台

1. 负责公司整体DoA管理体系的搭建,以及事项与流程关联关系的架构,并推进落实; 2. 负责公司整体流程优化方法论的搭建和迭代,并配合流程产品、运营机制,推进相关部门落实; 3. 统筹流程管理业务需求,推进流程产品建设,包括不限于,流程管理BPM产品、流程挖掘产品; 4. 对流程内容的治理,包括不限于审批流、作业流的风险、效率、体验方面的优化; 5. 牵头项目的运营和落地,统筹业务、产研等跨部门的各团队工作进展,协调各方资源。 6. 探索AI在流程管理下场景下的应用方式,并协同产研落地;

更新于 2025-05-12
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社招8年以上综合类-财务及内

1、负责网商银行贷款领域的经营分析,识别业务机会与风险,提出建设性意见,并推动业务优化; 2、深入理解银行业务的市场格局和商业模式,结合业务定位、发展阶段和竞争情况,支持业务决策,深度参与各业务条线的战略讨论、业务运营规划、价格策略制定及效果监控分析; 3、对业务部门的合作返佣等激励政策,从预算管控、方案设计、审批、过程跟进、财务结算、方案复盘等各环节进行闭环管理;在防范风险的前提下帮助业务达成业务目标; 4、识别业务全流程影响财务结果的关键风险,并协调资源推动风险防范措施落地。

更新于 2025-06-19
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社招3年以上风险管理-风险策

1、结合业务现状,规划设计内控体系建设,并推动内控体系建设的落地工作; 2、梳理业务流程和风险,有效识别业务风险,客观、全面地综合评估内部控制的有效性,能很好地把控风险与效率的平衡,助力业务健康发展; 3、对业务场景中涉及的应用系统链路进行风险分析和监测,利用技术创新等方法建立前瞻性风险管控、风险监测及其它有效管控方案; 4、推动内控的数字化与智能化建设,用数据与技术驱动,结合AI能力,建立并优化内控智能化的最佳管理实践; 5、定期提供内控相关知识和文化的培训,以提高全公司的内控意识和理念。

更新于 2025-08-05
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社招5年以上风险管理-风险策

1、负责金融行业的信用评级和风险监测,持续跟踪所负责行业机构主体,预警资质边际变化并及时提示风险; 2、了解同业业务、公募基金、金融产品代销(理财与保险)业务,并具备其中某类业务的风险管理经验,协助建立配套风险管理机制; 3、负责评级模型、预警模型等智慧信用评估系统的研究及开发工作,利用科技手段和数字化解决方案提升金融机构评级以及风险预警工作的准确性和效率; 4、部门交办的其他工作。

更新于 2025-08-13