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影石审计经理

社招全职3-5年地点:深圳状态:招聘

任职要求


职位要求
1、教育背景:
- 本科及以上学历,财务、会计、审计、工程管理、信息技术等相关专业优先;
2、工作经验:
- 3-5年企业内部审计或风险管理相关经验,其中至少2年聚焦于研发业务审计(如科技、互联网、制造业研发流程审计,研发物料管理审计,研发成本审计等);
- 熟悉研发业务全生命周期管理(如IPD流程、研发费用归集、技术保密机制);有高新技术企业或互联网大厂经验者优先。
3、专业能力:
- 掌握审计方法论及工具,熟悉COSO框架、IIA标准及国内审计法规;
- 具备技术背景或对研发业务(如软件开发、硬件研发)有深入理解者优先;
- 熟悉研发系统(如JIRA、GitLab等);
- 若候选人具备CIA、CPA、CISA等专业资质可适当放宽年限要求。
4、软性素质:
- 优秀的文字表达能力,能独立完成结构清晰、逻辑严谨的审计报告;
- 出色的沟通协调能力,能有效应对跨部门复杂问题,推动问题解决;
- 逻辑思维缜密,具备较强的风险敏感度与数据分析能力。

岗位亮点和吸引点
1. 出海企业,独角兽公司,具备研发、制造、供应链、销售、市场、电商等核心部门,能够全方位接触一个研发制造型企业的管理和成长;
2.公司重视信息安全、知识产权、商业机密的保护

工作职责


职位描述
1、研发业务审计:
- 负责公司研发业务领域的专项审计工作,包括研发项目流程、费用管理、知识产权合规、技术成果转化等环节的风险评估与审计执行;
- 制定研发审计计划,识别研发过程中的潜在风险(如资源浪费、流程漏洞、数据安全等),提出改进建议并跟踪整改落实。
2、风险体系建设:
- 参与研发相关内控制度与流程的优化,确保符合行业规范及公司战略目标;
- 针对研发部门关键节点(如立项评审、预算执行、验收标准)设计审计程序并实施监督。
3、报告与沟通:
- 独立撰写审计报告,清晰呈现问题分析、风险等级及解决方案,向管理层汇报审计结果;
- 跨部门协调研发、财务、法务等部门,推动审计发现问题的高效闭环。
4、其他支持:
- 参与公司其他业务领域的常规审计项目(如财务审计、合规审计);
- 协助培养团队内初级审计人员,提升团队专业能力。
包括英文材料
学历+
GitLab+
数据分析+
相关职位

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社招5年以上A252077

1、协助制定集团年度审计计划,完成风险评估,维护公司内控、风控体系的有效运行。 2、按照审计计划对审计事项开展工作,制定审计方案,编写工作底稿,提出审计意见,撰写专项审计报告。 3、督导审计发现问题的整改落实工作,强力协同其他部门,提出切实可行的管理意见,并对审计项目组遇到的问题进行协调和解决。 4、检查公司流程设计和落地执行情况,识别风险点,发现流程运行中存在的问题,优化公司管理流程和保障机制。 5、完成上级主管安排的其他临时协助事项。

更新于 2025-04-02
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社招3年以上

1、根据集团战略规划,协助上级完善集团及子公司的审计管理制度和流程体系建设,并贯彻执行; 2、负责内控评价工作,对集团各部门关键业务流程内控设计与运行进行独立、客观的审查和评价,有效识别缺陷,提出建设性的改进措施,并监督执行落地; 3、协助制定集团年度审计计划,执行审计项目,对集团经营活动、财务状况等进行独立、客观的审查和评价,揭示管理漏洞和潜在风险,提出切实可行的管理意见,并监督改进; 4、应用大数据、AI等技术,建设并不断完善审计风险模型、数字化平台和智能工具,提升集团风险识别和管理水平; 5、协助上级处理其他事项,完成上级交待的其他工作。

更新于 2025-01-21
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社招5年以上集团职能部门公司

1、负责集团各部门关键岗位的审计工作,涵盖财务审计、业务流程审计及专项审计等,精准识别审计过程中出现的问题,并提出切实可行的优化与整改建议; 2、深度参与各类审计项目的具体实施环节,针对所负责模块执行审计计划,为业务流程编制流程图,负责所审计范围审计问题的沟通,撰写审计报告; 3、持续跟踪审计整改进度,并定期出具整改效果评估报告,确保审计整改工作落到实处,推动审计体系的不断完善。

更新于 2025-05-20
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社招8年以上A78352

1、配合制定部门年度工程审计计划,独立或组织编制审计项目工作方案。 2、负责建立健全工程审计制度、规范,建立工程项目的全过程合规性审计体系。 3、负责对集团所属不动产投资项目从业务规划、需求评估、投资拿地、项目建设、资产运营等全流程进行全面审计工作。 4、负责对集团工程建设项目从需求决策、流程审批、招采管理、设计管理、合约管理、变更洽商、成本管理、现场管理、竣工结算、档案管理、投后运营等建设开发全过程开展审计工作,发现工程项目各阶段存在的管理问题并提出整改意见。 5、负责组织并实施工程项目全过程跟踪审计、结算审计、专项审计等工作,保证审计工作的进度和质量,并对审计过程中发现的问题提出解决方案。 6、督促业务部门整改落实审计过程中发现的问题,并实施必要的后续审计工作。 7、独立编制审计工作底稿及审计工作报告,对审计发现重大管理问题定期向管理层进行汇报。 8、协助完成其它专项审计工作。

更新于 2025-04-25