京东审计岗
任职要求
1、本科及以上学历,审计、会计、物流、计算机相关专业,取得CPA、CIA等会计审计相关证书优先,有四大会计事务所两年以上工作经历优先; 2、有5年以上物流相关行业的内审、内控、风控、经分工作经历; 3、了解美股及港股上市内控管理规则、财税法规、会计准则等; 4、熟练使用Excel分析数据,SQL 、Python等为加分项; 5、具备良好的文字表达能力、沟通能力、积极的工作态度和团队协作精神。 符合京东价值观:客户为先、创新、拼搏、担当、感恩、诚信。
工作职责
1、根据年度审计计划,执行物流业务相关的费用支出、运营管理专项审计工作,跟进整改进展; 2、执行sox上市合规内控审计,包括管理层测试及外审测试,日常内控管理咨询工作; 3、针对专属风险业务域,根据专项及内控管理工作识别的风险场景,搭建数据监控模型,定期维护输出风险事项,跟进处理进度; 4、由物流审计承接的其他工作内容。
1.依据年度审计计划,独立执行IT系统、数据安全、业务流程等专项审计,识别潜在风险与内控缺陷,提出可落地的改进建议,并跟踪整改落实情况; 2.针对IT基础设施(如网络架构、云平台、数据库等)开展风险评估,确保其符合公司政策和行业规范; 3.执行IT合规审计,评估公司IT政策、流程与外部法规(如SOX、网络安全法)的符合性,协助完善内控体系; 4.结合业务风险场景(如交易欺诈、数据泄露),统筹推动审计系统部署风险监控模型的搭建工作,定期输出风险报告并推动问题闭环; 5.维护审计分析工具与脚本,提升审计效率(如自动化日志分析、异常交易检测); 6.探索审计技术创新(如AI辅助审计工具),推动数字化转型。
1、从CCO体系合规中台角度梳理集团及各BGBU风险情况,推动体系各部门进行风险治理,形成各BGBU风险趋势报告 2、推动CCO体系风险数据全面线上化,保证数据底层质量,实现风险数据可视化,并向各BGBU推广应用,提升管理者合规管理能力 3、协助研究集团风险地图,开展重大风险治理专项,协同体系各部门挖掘重大风险根因,并提出可行性建议。
1、作为项目负责人协助部门负责人制定京东工程领域相关业务年度审计计划; 2、针对工程领域专属风险业务域,开展工程相关专项审计工作,识别相关问题,提供可操作整改建议,并跟进整改反馈和进度; 3、根据专项及内控管理工作识别的风险场景,搭建数据监控模型,定期维护输出风险事项,跟进处理进度; 4、为业务提供合规咨询,开展合规培训,推动内控方面制度等的宣贯; 5、完成分配的其他任务。
审计监察部专注于业务审计和反舞弊工作,通过专业的审计服务,确保业务流程的合规性,预防和发现潜在舞弊行为,为全体员工打造一个阳光透明、公平公开的工作环境。 在审计监察部,你将与一群充满活力、追求卓越的伙伴们并肩作战,共同面对挑战,解决问题。我们鼓励创新思维,支持个人成长,为每一位成员提供展示才华的舞台。每一次审计都是对企业健康脉动的探查,每一次发现都是对不正之风的有力回击。加入我们,共同来守护公平、公正、诚信、廉洁的大疆净土! 1. 负责对公司内部人员或外部合作单位的诚信廉洁投诉举报展开调查,进行数据分析等工作; 2. 根据年度审计计划,对公司业务进行审计,并出具审计报告; 3. 梳理业务流程,定位关键风险并提供相关风险应对方法; 4. 完善优化公司内控建设制度,提升内控成熟度。