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水滴内审专家

社招全职2-5年地点:北京状态:招聘

任职要求


1. 2-5年以上内部审计工作经验,有保险行业经验者优先;
2. 熟悉内部审计流程和标准,具有扎实的审计和财务知识
3. 具有出色的风险评估和问题解决能力,能够独立应对复杂审计任务
4. 良好的沟通和报告能力,能够清晰地向高层管理层报告审计结果和建议
5. …
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工作职责


1. 执行年度审计计划,保障项目高质、高效完成;
2. 通过审计项目对公司风险及效率进行优化,识别和管理潜在风险,提出改进建议并协助实施;
3. 与其他部门密切合作,推动内部审计结果的整改和跟踪;
4. 利用 AI 工具(如 GPT、RAG、数据分析平台等)提升审计效率,推动审计流程智能化转型,包括但不限于:审计数据分析自动化、审计报告智能生成、审计知识库搭建等;
包括英文材料
数据分析+
Python+
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社招3-5年D0685

1、主导业务全链路审计项目,负责开展业务运营专项审计工作(非财务审计),工作内容包括但不限于:制定审计方案和审计范围,进行访谈,大数据分析,执行审计校验,编写工作底稿和审计报告等; 2、构建基于大数据的风险监控模型,通过SQL/Python深度挖掘业务数据中的异常模式; 3、针对审计发现的问题与业务沟通,并提供切实可行的整改方案,以及推动问题发现的整改落地,并对改进结果进行复盘和分析; 4、输出具有业务前瞻性的风控建议,推动商业化流程优化与内控升级。

更新于 2025-06-19北京
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社招5年以上

1、执行年度审计计划,保障项目高质、高效完成; 2、通过审计项目对公司风险及效率进行优化; 3、识别和管理潜在风险,提出改进建议并协助实施; 4、与其他部门密切合作,推动内部审计结果的整改和跟踪; 5、持续优化内部审计流程和工具,提高审计效率。

更新于 2025-06-03北京
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社招8年以上职能支持类

1、汇总分析各类线索,精准识别公司内部合规风险,推动跨部门协作,定期梳理公司制度与流程,敏锐洞察运营风险,优化低效审批及冗余环节,显著提升内控效率; 2、对公司核心业务流程进行深入的风险评估,降低业务运营风险; 3、针对举报信息或异常事件,独立开展深入调查,运用专业调查技巧与方法,识别舞弊风险; 4、协助公司建立廉洁文化,定期组织开展合规培训,提升全员风险意识。

更新于 2025-07-16上海
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社招7年以上风险管理-内控内

1、充分理解公司互联网金融业务和相关监管合规要求,熟悉互联网信息科技风险、信息安全等领域的关键风险点,评估风险管控体系的有效性和可持续性; 2、基于风险管控体系的评估,以业务风险和合规风险为导向,制定全流程审计计划; 3、独立完成业务风险、合规风险、信息科技风险相关审计项目,包括识别重点风险领域和关键控制,并执行相关的技术测试,编制满足内部管理和监管要求的审计报告; 4、对于发现的审计问题和增值审计建议与业务部门及管理层沟通,推动整改建议落地实施,监督整改情况; 5、向各事业部的业务、技术、财务等部门提供合规和风险管理咨询。

更新于 2025-06-19杭州