logo of tcl

TCL内控经理

社招全职3年以上财务金融类地点:惠州状态:招聘

任职要求


1、本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理、金融学、法学等相关专业。持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、注册风险管理师(FRM)等相关职业资格证书者优先考虑。
2、3年以上工作经历,有在上市公司、大型国有企业或知名外资企业从事内控合规管理工…
登录查看完整任职要求
微信扫码,1秒登录

工作职责


(一)内控体系搭建与优化
1、主导公司内部控制制度、流程与标准的制定、修订与完善,确保内控制度覆盖公司各项业务及管理活动,包括账户管理、资金结算、资金预算、投资理财等。
2、组织开展公司内部控制评价工作,定期对各部门、各业务单元的内控执行情况进行测试与评估,及时发现内控缺陷与薄弱环节,并跟进整改落实情况,持续优化公司内控环境。
3、负责公司授权体系管理。
(二)内控风险识别与评估
1、识别内部控制点,建立资金业务的全链条内部控制体系,识别控制点,完善内部控制管理框架。
2、建立并完善公司风险评估体系与方法,确定公司面临的主要风险及其发生的可能性与影响程度,形成风险评估报告。
3、跟踪监测风险指标变化情况,及时预警潜在风险,为公司决策提供风险参考依据。
(三)合规管理
负责公司合规管理体系建设,依据上市公司独立性及合规管理要求,搭建符合公司管理体系的管理架构。
(四)反洗钱建设
    负责公司反洗钱建设,包括在制度、系统、流程等方面,搭建整体的反洗钱管理体系。
包括英文材料
学历+
相关职位

logo of meituan
社招5年以上食杂零售

1. 根据既定审计计划开展审计项目,从内部控制和风险管理的角度,对各个业务流程进行检查,评价相关流程的合理性、有效性、合规性,针对发现的问题和风险提供相应的改进或防范措施,并推进解决,从而完善内部控制体系; 2. 参与流程和控制咨询项目,梳理流程,识别风险并进行风险评估,对于高风险领域为业务提供管理咨询建议; 3. 作为业务BP,为业务提供流程建设提供咨询建议。

更新于 2025-06-11北京
logo of didi
社招8-12年法务

优先考虑的候选人背景: 四大法政审计(Forensic Service)背景 + 企业内审内控经验; 工作职责: 1. 内控体系建设与优化; 2. 反腐败专项调查(Forensic Investigations); 3. 高风险国际业务审计; 4. 国际化团队协作与赋能。

更新于 2025-06-04北京
logo of mi
社招6-10年A77995

1.参与天星数科部门的内控体系建设与运维工作,协助/推动各部门建立/规范流程、制度,完善内控体系。 2.评估业务风险,制定内控工作策略,规划内控项目。 3.推动业务部门持续改进各类管理问题。 4.对业务部门相关咨询,提供内控建议。 5.进行内控测试,进行内控监督。 6.亮点:成长空间大,有机会参与到公司各项业务的内控建设与评价工作中。

更新于 2025-04-03北京
logo of ctrip
社招5年以上金融业务公司事务

1.负责开展公司内部持续的IT风险评估和IT内控管理工作,发现潜在风险点并提供解决方案推动公司内部实施; 2.负责根据监管合规要求和内部规范开展信息安全、安全治理等项目的检查和跟进工作,提升安全合规水平; 3.负责协助公司落实信息安全与合规资质的申请和维护,配合外部审计和检测工作,并协调内部团队参与项目; 4.负责对接研发团队开展内控工具和系统的建设 5.负责IT风险管理和信息安全的文化和知识的培训与宣贯。

更新于 2025-07-29上海