TCL费用管理专员/主管
任职要求
1.全日制本科或以上学历,会计学、财务管理等相关专业;
2两年以上财务相关工作经验,有消费类电子、通信、高科技行业海外财务工作经验优先考虑;
3.熟练使用S…工作职责
1、根据公司制度审核日常费用报销单据,确保各项支出合理,合法,合规 2、根据会计准则及公司核算手册及时进行相关账务处理,确保各项费用的准确性。 3、对接售后,仓储物流等相关行管部门,持续推动行管部门费用制度搭建及完善。 4、定期出具行管部门费用分析报表,为经营管理提供财务建议和决策支持。 5、定期出具亚太营销本部下属分公司费控目标和考核结果,配合分公司分析偏差原因,推动分公司严格执行费控目标。 6、根据公司业务规划,配合行管部门完成年度费用预算及月度滚动预测。 7、根据业务发展需要,对费用流程进行梳理及完善,推动费用模块信息化建设项目。 8、对接总部各行管组织,定期提供行管费用数据,BG整体费用执行情况等报表。 9、负责后台成本相关工作,CT价审核,加点率维护,月末出具收入成本表等。
1.确保日常、月结、季度标准成本等账务处理完成,保证账务的正确完整性; 2.审批交易中相关的售后费用事项,包括但不限于合同售后条款财务部分、共享系统售后费用、售后费用内外部确认等; 3.深入参与售后相关流程梳理、风险管控、问题解决等,支持业务顺利开展; 4.针对售后费用等进行分析、降本跟进,提出问题和改善建议,督促业务改善; 5.其他包括共享、报表自动化、售后报价、费用控制,审计等事项支持; 6.部门领导安排的其他专项及临时工作。
1、协助公司推动内控体系建设,包括但不限于制定、优化公司授权、制度、流程管理等工作,并推动中国营销本部及网络大区内控职能贯彻落实,做闭环管理; 2、协助公司做好日常业务合规管理,主导或协助完成专项内部控制活动,包含但不限于招投标控制、合规性审核、费用管理等,定期工作总结分析报告,持续复盘改善,并监督整改落实; 3、参与公司的内控工作以及各类专项审计及内控检查工作,包括但不限于专项检查、财务审计、绩效审计、IT审计等,并就审计或检查中发现的问题与被审计单位进行沟通,提出切实可行的改进建议并跟踪审计整改情况; 4、协助公司定期对业务运作进行风险评估,包括但不限于定期风险识别与评估,定期开展风险评估,识别潜在风险点,制定应对措施; 5、协助上级单位对公司审计协助工作,包括但不限于配合内外部审计工作,提供所需资料,确保审计顺利进行,并跟进审计后续整改相关工作。 6、协助公司提高员工内控风险意识,包括但不限于风险意识培训,授权、制度及流程优化与培训等,内控流程梳理及优化,通过培训持续提升员工内控风险意识;
1、负责车型成本核算及管理; 2、负责材料业务审核及材料成本差异分配; 3、负责库存账务监督、盘点、订单抽查等存货管理相关业务; 4、快速响应业务的开展需求,对成本业务事前,事中,事后跟踪管理,对产品成本费用进行监控与分析; 5、其他临时工作。