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小红书内审专家

社招全职3-5年内控内审地点:上海 | 北京状态:招聘

任职要求


1、核心特质:
(1)聪明,sharp,自驱:有探索欲,能快速理解复杂系统,能用数据和逻辑拆解模糊问题,并在不确定中寻找路径并follow through;
(2)能将复杂的问题说清楚:逻辑表达能力出色,善于将系统性分析转化为可被理解的表达;
(3)开放、真实:倾听不同观点,拥抱变化,能在反馈中不断成长

2、其他条件:
(1)重点本科及以上学历;
(2)5年以上相关工作经验,并获得过高绩效;
(3)熟悉内控框架及流程设计原则,有内控、内审、风控等经验者优先;
(3)掌握SQLPython数据分析工具及编程语言;有AI工具应用探索经验者加分。

工作职责


职位概述:
我们正在寻找一位对复杂信息充满好奇、拥有表达力、敢于追问“why behind the why”的伙伴加入内审团队。如果你喜欢拆解问题,擅长在混沌中寻找逻辑,把复杂的事阐述明白,并用穿透的视角洞察表象背后的系统根因 - 欢迎你加入我们的团队!
在这里,你不仅是一个风险挖掘者,同时也是推动组织进化的参与者。你将以业务梳理+事实挖掘+表达共建为核心能力,深入运营逻辑、数字资产和企业治理。我们期待既能理性解构,又能持续探索;既能独立判断,又善于与人对话,且对成事有强烈欲望的伙伴加入团队。

工作职责:
1、系统性洞察业务决策与流程,从组织战略与运营场景中识别审计切口,规划项目;
2、独立开展风险导向型审计任务,如销售、费用、数据安全、采购等场景,全面针对风险水位;
3、处理碎片信息,通过调查研究、测试与数据分析,厘清系统性问题的真实根因;
4、与管理层、业务团队进行有效沟通,用有温度、有逻辑的表达推动认知拉齐与解题共建;
包括英文材料
学历+
数据分析+
SQL+
Tableau+
Python+
相关职位

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社招3-5年D0685

1、主导业务全链路审计项目,负责开展业务运营专项审计工作(非财务审计),工作内容包括但不限于:制定审计方案和审计范围,进行访谈,大数据分析,执行审计校验,编写工作底稿和审计报告等; 2、构建基于大数据的风险监控模型,通过SQL/Python深度挖掘业务数据中的异常模式; 3、针对审计发现的问题与业务沟通,并提供切实可行的整改方案,以及推动问题发现的整改落地,并对改进结果进行复盘和分析; 4、输出具有业务前瞻性的风控建议,推动商业化流程优化与内控升级。

更新于 2025-06-19
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社招5年以上

1、执行年度审计计划,保障项目高质、高效完成; 2、通过审计项目对公司风险及效率进行优化; 3、识别和管理潜在风险,提出改进建议并协助实施; 4、与其他部门密切合作,推动内部审计结果的整改和跟踪; 5、持续优化内部审计流程和工具,提高审计效率。

更新于 2025-06-03
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社招8年以上职能支持类

1、汇总分析各类线索,精准识别公司内部合规风险,推动跨部门协作,定期梳理公司制度与流程,敏锐洞察运营风险,优化低效审批及冗余环节,显著提升内控效率; 2、对公司核心业务流程进行深入的风险评估,降低业务运营风险; 3、针对举报信息或异常事件,独立开展深入调查,运用专业调查技巧与方法,识别舞弊风险; 4、协助公司建立廉洁文化,定期组织开展合规培训,提升全员风险意识。

更新于 2025-07-16
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社招7年以上风险管理-内控内

1、充分理解公司互联网金融业务和相关监管合规要求,熟悉互联网信息科技风险、信息安全等领域的关键风险点,评估风险管控体系的有效性和可持续性; 2、基于风险管控体系的评估,以业务风险和合规风险为导向,制定全流程审计计划; 3、独立完成业务风险、合规风险、信息科技风险相关审计项目,包括识别重点风险领域和关键控制,并执行相关的技术测试,编制满足内部管理和监管要求的审计报告; 4、对于发现的审计问题和增值审计建议与业务部门及管理层沟通,推动整改建议落地实施,监督整改情况; 5、向各事业部的业务、技术、财务等部门提供合规和风险管理咨询。

更新于 2025-06-19