阿里巴巴阿里国际-内审专家(业务运营)-杭州
任职要求
1、8年以上工作经验,近3年必须为大型公司内审/内控或风险管理相关领域经验。 2、有较强的审计专业背景、熟悉SOX法规要求,具备全流程测试实操经验,具备数据分析能力以及熟练使用SQL者优先。 3、本科及以上学历,具有注册会计师(CPA),注册内部审计师(CIA)或其他职业资质者优先考虑;中英文书面及口语俱佳。 4、具有快速学习、多任务管理协调和快速变化环境中达成目标的能力。 5、为人正直、成熟、乐观、具备较强的团队合作精神和沟通协调能力。
工作职责
1、对接国际数字商业集团下业务,基于业务现状、监管要求及发展规划独立完成业务板块风险盘点,并进行动态追踪,针对的关键的业务风险领域执行专项审计,包括分析风险确定审计范围、识别重点风险和确定审计优先级、独立完成审计测试和数据分析,揭示重大风险或管控缺陷; 2、从风险维度、管理视角、对审计发现做结构化呈现,基于审计发现,由点及面追踪根本原因,在执行层推动业务方制定改进计划的同时,推进审计发现整改及落地; 3、基于萨班斯法案(SOX)合规要求,执行流程测试控制测试并编制工作底稿;配合协调外部审计师和外聘咨询顾问开展SOX合规工作;与公司内部相关团队沟通SOX合规要求,沟通识别的异常情况/审计发现,评估其影响以及跟进改进情况; 4、完成主管分配的其他任务,以及与业务方建立良性合作关系。
1、全面深入理解业务流程和策略、系统逻辑,完成相关风险识别,制定短期和中长期内控及审计工作计划; 2、利用财务运营、业务风险判断、数据分析、IT系统审计等相关的专业技能、手段和方法,参考行业实践标准和监管要求,发现并控制业务流程及系统在设计和运行方面的风险,并对公司规程和操作实践提出建议和意见,确保内控管理规范性,提高业务运作效率、保障安全运行; 3、强有力的项目计划和执行力,包括:制定项目计划、完成具体的测试及验证、编写底稿及报告、与管理层沟通确认问题、并推动并跟踪问题解决; 4、具备一定的团队管理能力,能够明确团队目标和工作方法,带领团队实现工作结果; 5、保持与对接业务线的业务负责人、财务负责人之间良好的日常沟通,及时分析并跟进业财相关风险,能够持续的影响业务和财务协同方,提升对方风险意识,提供风险控制及流程优化等咨询及建议。
1、全面深入理解业务流程和策略、系统逻辑,完成相关风险识别,制定短期和中长期内控及审计工作计划; 2、利用财务运营、业务风险判断、数据分析、IT系统审计等相关的专业技能、手段和方法,参考行业实践标准和监管要求,发现并控制业务流程及系统在设计和运行方面的风险,并对公司规程和操作实践提出建议和意见,确保内控管理规范性,提高业务运作效率、保障安全运行; 3、强有力的项目计划和执行力,包括:制定项目计划、完成具体的测试及验证、编写底稿及报告、与管理层沟通确认问题、并推动并跟踪问题解决; 4、具备一定的团队管理能力,能够明确团队目标和工作方法,带领团队实现工作结果; 5、保持与对接业务线的业务负责人、财务负责人之间良好的日常沟通,及时分析并跟进业财相关风险,能够持续的影响业务和财务协同方,提升对方风险意识,提供风险控制及流程优化等咨询及建议。
1、全面深入理解业务流程和策略、系统逻辑,独立完成运营相关风险的识别,并协助主管制定短期和中长期内控工作计划; 2、利用财务运营、业务风险判断、数据分析、IT系统审计等相关的专业技能、手段和方法,参考行业实践标准和监管要求,发现并控制业务流程及系统在设计和运行方面的风险,并对公司规程和操作实践提出建议和意见,确保内控管理规范性,提高业务运作效率、保障安全运行; 3、强有力的项目计划和执行力,包括:制定项目计划、完成具体的测试及验证、编写底稿及报告、与管理层沟通确认问题、并推动并跟踪问题解决; 4、保持与业务、产品、技术、财务等部门之间良好的日常沟通,及时分析并跟进业务和系统风险,提供风险控制及流程优化等咨询及建议。