
恺英网络内部审计
任职要求
1. 本科及以上学历,财务、审计、经济、金融等相关专业毕业,具有1年以上企业、中介机构流程优化/流程管理/工程审计项目/财务报表审计等相关工作经验者优先,有游戏行业经验…工作职责
1. 负责公司业务、财务系统工作流梳理与优化,内控循环测试和F/S科目审计; 2. 理解业务现状及发展需要,结合业务实际需要制定流程梳理计划,评估并优化工作流/审批流,建立并验证内控手册; 3. 根据公司年度审计工作计划,参与公司其他审计项目审计工作,完成分配的审计任务。
1、负责依据审计计划针对特定岗位开展专项审计(例如离任、任中审计)及管理评价工作,对特定岗位人员的个人及业务管理方面进行审计,重点评估特定岗位人员在个人合规方面是否存在违反公司规定行为,在业务管理方面是否存在重大管理漏洞、重大损失及舞弊风险等; 2、负责主导审计项目全周期事宜,包括审计调研立项、制定审计方案、执行审计程序、审计问题确认、审计结果汇报、撰写审计报告等; 3、负责对审计发现进行深入分析,包括分析问题根因、问题影响,提出审计建议,并联合业务及相关部门推进问题整改/风险治理; 4、负责对项目组遇到的问题进行协调和解决; 5、完成上级主管安排的其他临时协助事项。
工作职责: 1、 根据业务线经营管理情况,推动内部审计项目如:任期管理审计、离任审计等项目,通过有效监督控制手段,开展事前、事中控制及事后监督,发挥内审预警功能; 2、 负责审计或业务稽查过程中各部门的沟通协调,配合外审相关的审计协调推动; 3、 负责执行内部审计检查工作,主要不限于流程/系统/财务/业务/人员等; 4、 对企业经营中违法及违纪现象,针对业务流程管控缺失和不足,提出整改建议并推动落地 5、 对公司内审制度的合理性和执行有效性及风险控制状况作出评价,预警相关风险,并提出整改意见或者建议; 6、 深入理解企业业务流程风险及控制,辅助业务部门梳理流程,与各部门沟通优化流程。
1、负责制定审计项目方案,对公司业务流程合理性和有效性进行审计监督,高效地识别分析重要风险,监控相关政策及流程的设计和执行情况。包括拟定审计工作计划&程序,并实施必要的测试工作,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告 2、负责建立采购到付款流程审计监察体系,对市场采购管理、市场业务流程等独立审计并提出建议,推动整改的落地执行,优化市场业务的风险管理体系与内控体系 3、协助优化内部审计工作流程,审计工作标准化制定及工具化的设计搭建,提高工作效率且提升审计工作的展示宣贯 4、协助开展团队内其他审计监察工作 5、愿意接受跨国出差安排(每季度1-2次,每次2周左右,视实际需求而定)。