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迅雷高级内审专员

社招全职3年以上地点:深圳状态:招聘

任职要求


1.  全日制本科及以上学历,财务、审计、IT相关专业。
2.  三年以上上市公司或大中型企业内审内控相关工作经验,能够独立开展审计项目。熟悉审计项目管理全流程,并掌握一定的反舞弊知识。具备互联网相关行业审计…
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工作职责


1.  熟悉互联网公司的各类常见风险及运营流程,具备较丰富的风险识别及评估经验,能够以风险管理为导向结合公司发展战略,参与及协助企业全面风险评估和年度审计计划的建立及实施。
2.  具备较为丰富的互联网行业相关的审计项目经验,能按照公司年度审计计划,独立制定并输出完整的审计方案,并独立开展专项审计项目。能通过审计项目体系性的挖掘风险、发现内部控制缺陷,并能提出切实可行的解决方案。能形成专业审计意见及独立撰写审计报告,并能主动开展沟通、汇报,推动及跟进缺陷整改。
3.  参与内部审计体系的建设及完善,能积极主动形成并沉淀各业务板块的审计经验及方法论,输出审计操作规范、底稿模板、SOP等。
4.  参与内部投诉及舞弊线索的跟进与调查,对调查过程中发现的内控缺陷及潜在风险能进行深度挖掘,能形成调查报告并提出整改意见。协助完善公司廉政体系,组织并开展廉政宣传工作。
5.  参与及协助对接各类外审工作,包括年度sox审计、IT审计、财务审计等。
6.  处理上级领导所安排的其他事项,具有职业操守,尽到保密义务。
包括英文材料
学历+
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社招5年以上风险管理-内控内

1. 结合业界实践和业务现状,规划设计蚂蚁国际内控体系建设,并推动内控体系建设(含评价)及落地工作,结合业务流程和风险视角,有效识别、客观、全面和综合评估内部控制有效性,解决方案能很好的把控风险与效率的平衡 2. 协同各风险中台团队及业务、技术部门,设计业务核心风险指标,并进行评估、分析及运营,持续提升支持业务线的风险管理水平 3. 执行或领导团队开展业务及财务内部控制工作或项目,推动公司政策、制度与流程的制订,落地执行,培训公司相关人员,确保内部控制体系在公司内的有效执行

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社招5年以上

1、根据公司整体战略规划,协助部门完善内审体系,制定审计计划; 2、根据审计计划,组织实施流程审计、财务审计、业务专项审计等各类审计; 3、通过主导或参与审计任务,推动或协助业务改进和优化; 4、负责对主导的审计事项编写内部审计报告,提出处理意见和建议; 5、对审计问题进行事后跟踪,督促被审计部门进行限期整改,并检查落实改善情况; 6、其他部门交办的事务。

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更新于 2024-01-16广州