logo of xunlei

迅雷高级内审专员

社招全职3年以上地点:深圳状态:招聘

任职要求


1.  全日制本科及以上学历,财务、审计、IT相关专业。
2.  三年以上上市公司或大中型企业内审内控相关工作经验,能够独立开展审计项目。熟悉审计项目管理全流程,并掌握一定的反舞弊知识。具备互联网相关行业审计…
登录查看完整任职要求
微信扫码,1秒登录

工作职责


1.  熟悉互联网公司的各类常见风险及运营流程,具备较丰富的风险识别及评估经验,能够以风险管理为导向结合公司发展战略,参与及协助企业全面风险评估和年度审计计划的建立及实施。
2.  具备较为丰富的互联网行业相关的审计项目经验,能按照公司年度审计计划,独立制定并输出完整的审计方案,并独立开展专项审计项目。能通过审计项目体系性的挖掘风险、发现内部控制缺陷,并能提出切实可行的解决方案。能形成专业审计意见及独立撰写审计报告,并能主动开展沟通、汇报,推动及跟进缺陷整改。
3.  参与内部审计体系的建设及完善,能积极主动形成并沉淀各业务板块的审计经验及方法论,输出审计操作规范、底稿模板、SOP等。
4.  参与内部投诉及舞弊线索的跟进与调查,对调查过程中发现的内控缺陷及潜在风险能进行深度挖掘,能形成调查报告并提出整改意见。协助完善公司廉政体系,组织并开展廉政宣传工作。
5.  参与及协助对接各类外审工作,包括年度sox审计、IT审计、财务审计等。
6.  处理上级领导所安排的其他事项,具有职业操守,尽到保密义务。
包括英文材料
学历+
还有更多 •••
相关职位

logo of aligenie
社招5年以上风险管理-内控内

1、根据内部管理需要以及监管要求全面评估和持续监督IT风险管理情况,形成风险盘点和评估结果; 2、基于萨班斯法案(SOX)合规要求,执行ITGC/ITAC控制测试并编制工作底稿;配合协调外部审计师和外聘咨询顾问开展SOX合规工作;与公司内部相关团队沟通SOX合规要求,沟通识别的异常情况/审计发现,评估其影响以及跟进改进情况; 3、能够配合团队完成专项审计,包括明确审计范围、识别关键风险和控制活动、独立或协助团队执行相关的数据分析,对重要系统和功能开展审计等,异常排查以及形成审计结论。识别自动化审计场景和机会,并利用大模型/人工智能进行审计提效; 4、完成主管分配的其他任务。

更新于 2026-03-30杭州
logo of alibaba
社招5年以上

1. 承担财务域全链路流程的风险识别、评估和管控职责,确保业务健康发展;
 2. 建立和完善财务风控体系,优化风险管控流程,提升整体风险管理水平;
 3. 重点关注电商结算核算链路的风险管控,建立风险识别巡检机制并联动上下游团队完善相关制度机制;
 4. 结合AI技术,探索创新的风控方法,提升风险预警和管理能力;
 5. 与业财部门紧密合作,推动业财风控策略的落地执行,确保业务与财务的高效协同;

更新于 2026-04-07杭州
logo of aligenie
社招5年以上

1. 承担财务域全链路流程的风险识别、评估和管控职责,确保业务健康发展;
 2. 建立和完善财务风控体系,优化风险管控流程,提升整体风险管理水平;
 3. 重点关注电商结算核算链路的风险管控,建立风险识别巡检机制并联动上下游团队完善相关制度机制;
 4. 结合AI技术,探索创新的风控方法,提升风险预警和管理能力;
 5. 与业财部门紧密合作,推动业财风控策略的落地执行,确保业务与财务的高效协同;

更新于 2026-04-07杭州
logo of antgroup
社招5年以上风险管理-内控内

1. 结合业界实践和业务现状,规划设计蚂蚁国际内控体系建设,并推动内控体系建设(含评价)及落地工作,结合业务流程和风险视角,有效识别、客观、全面和综合评估内部控制有效性,解决方案能很好的把控风险与效率的平衡 2. 协同各风险中台团队及业务、技术部门,设计业务核心风险指标,并进行评估、分析及运营,持续提升支持业务线的风险管理水平 3. 执行或领导团队开展业务及财务内部控制工作或项目,推动公司政策、制度与流程的制订,落地执行,培训公司相关人员,确保内部控制体系在公司内的有效执行

更新于 2025-07-22吉隆坡