迅雷高级内审专员
社招全职3年以上地点:深圳状态:招聘
任职要求
1. 全日制本科及以上学历,财务、审计、IT相关专业。
2. 三年以上上市公司或大中型企业内审内控相关工作经验,能够独立开展审计项目。熟悉审计项目管理全流程,并掌握一定的反舞弊知识。具备互联网相关行业审计…登录查看完整任职要求
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工作职责
1. 熟悉互联网公司的各类常见风险及运营流程,具备较丰富的风险识别及评估经验,能够以风险管理为导向结合公司发展战略,参与及协助企业全面风险评估和年度审计计划的建立及实施。 2. 具备较为丰富的互联网行业相关的审计项目经验,能按照公司年度审计计划,独立制定并输出完整的审计方案,并独立开展专项审计项目。能通过审计项目体系性的挖掘风险、发现内部控制缺陷,并能提出切实可行的解决方案。能形成专业审计意见及独立撰写审计报告,并能主动开展沟通、汇报,推动及跟进缺陷整改。 3. 参与内部审计体系的建设及完善,能积极主动形成并沉淀各业务板块的审计经验及方法论,输出审计操作规范、底稿模板、SOP等。 4. 参与内部投诉及舞弊线索的跟进与调查,对调查过程中发现的内控缺陷及潜在风险能进行深度挖掘,能形成调查报告并提出整改意见。协助完善公司廉政体系,组织并开展廉政宣传工作。 5. 参与及协助对接各类外审工作,包括年度sox审计、IT审计、财务审计等。 6. 处理上级领导所安排的其他事项,具有职业操守,尽到保密义务。
相关职位

社招5年以上风险管理-内控内
1、根据内部管理需要以及监管要求全面评估和持续监督IT风险管理情况,形成风险盘点和评估结果; 2、基于萨班斯法案(SOX)合规要求,执行ITGC/ITAC控制测试并编制工作底稿;配合协调外部审计师和外聘咨询顾问开展SOX合规工作;与公司内部相关团队沟通SOX合规要求,沟通识别的异常情况/审计发现,评估其影响以及跟进改进情况; 3、能够配合团队完成专项审计,包括明确审计范围、识别关键风险和控制活动、独立或协助团队执行相关的数据分析,对重要系统和功能开展审计等,异常排查以及形成审计结论。识别自动化审计场景和机会,并利用大模型/人工智能进行审计提效; 4、完成主管分配的其他任务。
更新于 2026-03-30杭州
社招5年以上
1. 承担财务域全链路流程的风险识别、评估和管控职责,确保业务健康发展; 2. 建立和完善财务风控体系,优化风险管控流程,提升整体风险管理水平; 3. 重点关注电商结算核算链路的风险管控,建立风险识别巡检机制并联动上下游团队完善相关制度机制; 4. 结合AI技术,探索创新的风控方法,提升风险预警和管理能力; 5. 与业财部门紧密合作,推动业财风控策略的落地执行,确保业务与财务的高效协同;
更新于 2026-04-07杭州

社招5年以上
1. 承担财务域全链路流程的风险识别、评估和管控职责,确保业务健康发展; 2. 建立和完善财务风控体系,优化风险管控流程,提升整体风险管理水平; 3. 重点关注电商结算核算链路的风险管控,建立风险识别巡检机制并联动上下游团队完善相关制度机制; 4. 结合AI技术,探索创新的风控方法,提升风险预警和管理能力; 5. 与业财部门紧密合作,推动业财风控策略的落地执行,确保业务与财务的高效协同;
更新于 2026-04-07杭州