安克创新高级审计专家
社招全职5年以上地点:深圳 | 长沙状态:招聘
任职要求
1、本科及以上学历,财务、审计相关专业,精通审计理论与实务,具有丰富的审计专业知识,能独立完成公司内部的审计工作;
2、5年以上企业内控、审计、财经分析相关工作经验,业务理解力强,熟悉产研、采购全业务流程,主要风险点及控制措施,有强的成本意识,有丰富的产研、采购业务审计经验,尤其有消费电子领域产研、采购业务审计经验者优先。
3、具有优秀的项目计划、组织能力,逻辑清晰,风险识别能力强;善于发现问题、抓住核心问题、推动问题解决;认真细致负责、积极主动;善于学习思考,执行力强,团队合作意识好。
4、优秀的职业素养,品行端正,独立性强、原则性强。
工作职责
1、基于部门战略规划及行业洞察,协同部门不断健全公司内审体系; 2. 输出及实施自己负责的业务领域的风险管控计划,协同部门制定风控计划等; 2、根据部门审计计划,独立完成交办的专项审计工作等; 3、负责对主导的审计事项编写内部审计报告,提出改进建议等; 4、负责对审计发现的问题进行全面跟踪,督促被审计部门限期整改,并评估改善质量; 5、通过主导或参与审计及审计相关的工作,推动被审计业务风险治理水平的提升; 6、其他部门交办的事务。
包括英文材料
学历+
相关职位
社招8年以上财务平台
1、负责协助制定公司年度审计计划和工作计划; 2、负责依据公司战略及管理层要求,针对特定风险开展专项审计及管理评价工作,并提出切实可行的管理建议; 3、负责开展各类专项审计项目,工作内容包括审前调研,制定审计方案,带队执行测试,确认审计问题,进行项目汇报,撰写正式报告等; 4、负责审计发现的整改情况跟进,并对跟进结果进行分析和报告; 5、负责对项目组遇到的问题进行协调和解决; 6、负责协助编制审计委员会汇报材料; 7、负责完成上级主管安排的其他临时协助事项。
更新于 2024-10-28
社招10年以上财务平台
1. 制定年度境外内控工作计划,根据团队目标开展内控工作,协助完善公司内控管理体系; 2.负责制定和完善公司境外内控制度、流程和规范,以满足法规、标准和公司内部要求; 3.针对业务管理流程进行诊断分析,规划内控项目并控制项目过程及交付质量; 4.负责境外业务内控风险的评估和监控,及时发现和纠正问题; 5.提供内部控制培训和指导,帮助业务提升风险防控能力。
更新于 2025-02-25
社招8年以上汽车研发
1. 负责研、产、供三个业务领域一道防线建设,通过审视风险管理目标,识别并设置流程关键控制点,定期输出本领域的风险清单和风险地图并组织对策关闭,建立与持续维护本领域的风险库,确保所在业务的合规运营; 2. 聚焦高优流程及风险岗位,通过流程遵从、网络安全与隐私保护,反商业贿赂,法律法规遵从,知识产权与商业秘密保护,供应商与合作伙伴合规管理等,组织业务领域风险主动识别和检查,推动违规问题复盘改进、有效性验证; 3. 组织本部门合规政策的制定,合规宣导/培训,提升合规意识,营造合规氛围; 4. 与流程部、内控、审计等公司相关风险管理部门协同,开展流程变革及风险管理活动。