
叠纸游戏内控内审专家
任职要求
1、本科以上学历,8 年及以上工作经验,具备大型企业廉正调查背景或经侦、纪检监察经验者优先;
2、掌握法律、审计专业知识,熟悉相关法律法规和审计准则,能够准确运用专业知识进行风险评估和案件调查;
3、具备敏锐的风险观察、分析和判断能力,能够从复杂的业务流程和数据中迅速识别潜在风险和舞弊迹象;
4、拥有良好的协调沟通能力,能够与公司内部各部门以及外部机构进行有效的沟通与协作。
工作职责
1、汇总分析各类线索,精准识别公司内部合规风险,推动跨部门协作,定期梳理公司制度与流程,敏锐洞察运营风险,优化低效审批及冗余环节,显著提升内控效率; 2、对公司核心业务流程进行深入的风险评估,降低业务运营风险; 3、针对举报信息或异常事件,独立开展深入调查,运用专业调查技巧与方法,识别舞弊风险; 4、协助公司建立廉洁文化,定期组织开展合规培训,提升全员风险意识。
职位概述: 我们正在寻找一位对复杂信息充满好奇、拥有表达力、敢于追问“why behind the why”的伙伴加入内审团队。如果你喜欢拆解问题,擅长在混沌中寻找逻辑,把复杂的事阐述明白,并用穿透的视角洞察表象背后的系统根因 - 欢迎你加入我们的团队! 在这里,你不仅是一个风险挖掘者,同时也是推动组织进化的参与者。你将以业务梳理+事实挖掘+表达共建为核心能力,深入运营逻辑、数字资产和企业治理。我们期待既能理性解构,又能持续探索;既能独立判断,又善于与人对话,且对成事有强烈欲望的伙伴加入团队。 工作职责: 1、系统性洞察业务决策与流程,从组织战略与运营场景中识别审计切口,规划项目; 2、独立开展风险导向型审计任务,如销售、费用、数据安全、采购等场景,全面针对风险水位; 3、处理碎片信息,通过调查研究、测试与数据分析,厘清系统性问题的真实根因; 4、与管理层、业务团队进行有效沟通,用有温度、有逻辑的表达推动认知拉齐与解题共建;
1、全面深入理解业务流程和策略、系统逻辑,完成相关风险识别,制定短期和中长期内控及审计工作计划; 2、利用财务运营、业务风险判断、数据分析、IT系统审计等相关的专业技能、手段和方法,参考行业实践标准和监管要求,发现并控制业务流程及系统在设计和运行方面的风险,并对公司规程和操作实践提出建议和意见,确保内控管理规范性,提高业务运作效率、保障安全运行; 3、强有力的项目计划和执行力,包括:制定项目计划、完成具体的测试及验证、编写底稿及报告、与管理层沟通确认问题、并推动并跟踪问题解决; 4、具备一定的团队管理能力,能够明确团队目标和工作方法,带领团队实现工作结果; 5、保持与对接业务线的业务负责人、财务负责人之间良好的日常沟通,及时分析并跟进业财相关风险,能够持续的影响业务和财务协同方,提升对方风险意识,提供风险控制及流程优化等咨询及建议。
1、全面深入理解业务流程和策略、系统逻辑,独立完成运营相关风险的识别,并协助主管制定短期和中长期内控工作计划; 2、利用财务运营、业务风险判断、数据分析、IT系统审计等相关的专业技能、手段和方法,参考行业实践标准和监管要求,发现并控制业务流程及系统在设计和运行方面的风险,并对公司规程和操作实践提出建议和意见,确保内控管理规范性,提高业务运作效率、保障安全运行; 3、强有力的项目计划和执行力,包括:制定项目计划、完成具体的测试及验证、编写底稿及报告、与管理层沟通确认问题、并推动并跟踪问题解决; 4、保持与业务、产品、技术、财务等部门之间良好的日常沟通,及时分析并跟进业务和系统风险,提供风险控制及流程优化等咨询及建议。