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叠纸游戏内控内审专家

社招全职8年以上职能支持类地点:上海状态:招聘

任职要求


1、本科以上学历,8 年及以上工作经验,具备大型企业廉正调查背景或经侦、纪检监察经验者优先;
2、掌握法律、审计专业知识,熟悉相关法律法规和审计准则,能够准确运用专业知识进行风险评估和案件…
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工作职责


1、汇总分析各类线索,精准识别公司内部合规风险,推动跨部门协作,定期梳理公司制度与流程,敏锐洞察运营风险,优化低效审批及冗余环节,显著提升内控效率;
2、对公司核心业务流程进行深入的风险评估,降低业务运营风险;
3、针对举报信息或异常事件,独立开展深入调查,运用专业调查技巧与方法,识别舞弊风险;
4、协助公司建立廉洁文化,定期组织开展合规培训,提升全员风险意识。
包括英文材料
学历+
相关职位

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社招7年以上风险管理-内控内

1、充分理解公司互联网金融业务和相关监管合规要求,熟悉互联网信息科技风险、信息安全等领域的关键风险点,评估风险管控体系的有效性和可持续性; 2、基于风险管控体系的评估,以业务风险和合规风险为导向,制定全流程审计计划; 3、独立完成业务风险、合规风险、信息科技风险相关审计项目,包括识别重点风险领域和关键控制,并执行相关的技术测试,编制满足内部管理和监管要求的审计报告; 4、对于发现的审计问题和增值审计建议与业务部门及管理层沟通,推动整改建议落地实施,监督整改情况; 5、向各事业部的业务、技术、财务等部门提供合规和风险管理咨询。

更新于 2025-06-19杭州
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社招8年以上风险管理-内控内

1、负责对银行财务风险的管理措施、控制标准等制定审计体系并持续完善,能主动根据内部业务变化和外部形势动态调整审计重点,从财务视角判断银行重点风险; 2、根据监管制度和C-SOX要求,对预算控制、财务策略、财务规划、业务定价、计收费、结算和核算、关联交易、监管报送等方面建立风险评估、审计计划并持续监督; 3、独立完成审计项目,包括明确审计范围、识别重点风险、测试控制活动、数据分析和执行相关的技术测试,编制满足内部和监管要求的审计报告; 4、能独立和审计方、管理层沟通审计重点、审计发现,提出建设性整改方案,推进审计发现整改落实,并对改进情况进行再审计; 5、建设非现场审计监测模型,提升审计效率并动态发现问题,推动整改; 6、负责组织实施外部审计需求,符合内部合规及外部要求; 7、能主动和团队分享专业知识,协助主管,提升团队专业能力。

更新于 2025-06-19杭州
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社招8年以上综合类-财务及内

1、全面深入理解业务流程和策略、系统逻辑,完成相关风险识别,制定短期和中长期内控及审计工作计划; 2、利用财务运营、业务风险判断、数据分析、IT系统审计等相关的专业技能、手段和方法,参考行业实践标准和监管要求,发现并控制业务流程及系统在设计和运行方面的风险,并对公司规程和操作实践提出建议和意见,确保内控管理规范性,提高业务运作效率、保障安全运行; 3、强有力的项目计划和执行力,包括:制定项目计划、完成具体的测试及验证、编写底稿及报告、与管理层沟通确认问题、并推动并跟踪问题解决; 4、具备一定的团队管理能力,能够明确团队目标和工作方法,带领团队实现工作结果; 5、保持与对接业务线的业务负责人、财务负责人之间良好的日常沟通,及时分析并跟进业财相关风险,能够持续的影响业务和财务协同方,提升对方风险意识,提供风险控制及流程优化等咨询及建议。

更新于 2025-05-20杭州
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社招7年以上综合类-财务及内

1、全面深入理解业务流程和策略、系统逻辑,独立完成运营相关风险的识别,并协助主管制定短期和中长期内控工作计划; 2、利用财务运营、业务风险判断、数据分析、IT系统审计等相关的专业技能、手段和方法,参考行业实践标准和监管要求,发现并控制业务流程及系统在设计和运行方面的风险,并对公司规程和操作实践提出建议和意见,确保内控管理规范性,提高业务运作效率、保障安全运行; 3、强有力的项目计划和执行力,包括:制定项目计划、完成具体的测试及验证、编写底稿及报告、与管理层沟通确认问题、并推动并跟踪问题解决; 4、保持与业务、产品、技术、财务等部门之间良好的日常沟通,及时分析并跟进业务和系统风险,提供风险控制及流程优化等咨询及建议。

更新于 2025-06-23杭州